填空題單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

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內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構在進行審計項目時,對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料,經(jīng)批準,有權予以沒收。

題型:判斷題

內(nèi)部審計的實施程序,應當依照內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員因履行職責受到誣告的,單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當及時采取保護措施,并對相關責任人員進行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

題型:判斷題

.系統(tǒng)內(nèi)各單位的內(nèi)部審計結果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告即可。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

題型:判斷題

單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。  

題型:填空題

不屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計結果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構和內(nèi)部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理并依法追究刑事責任。

題型:判斷題

單位應當保障內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。

題型:判斷題