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內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性和客觀性,必要時(shí)可以負(fù)責(zé)被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的決策與執(zhí)行。()
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判斷題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織監(jiān)事會(huì)或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與監(jiān)事會(huì)或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。()
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內(nèi)部審計(jì),是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),它通過(guò)運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評(píng)價(jià)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性和全面性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。()
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