單項選擇題某首席審計執(zhí)行官為了保證該次審計業(yè)務(wù)實施時保持公司積極的氛圍,他計劃實施一項可以大量節(jié)約潛在成本的確認業(yè)務(wù),并且在發(fā)現(xiàn)消極的審計發(fā)現(xiàn)時不體現(xiàn)在最終報告中,則該名首席審計執(zhí)行官的做法()

A.因為刪除了消極的審計發(fā)現(xiàn)而違反了《標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定
B.為達到審計效果在咨詢審計委員會前改變了審計業(yè)務(wù)是合理的
C.計劃實施的節(jié)約成本的確認業(yè)務(wù)是不合理的
D.以上說法均不正確


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1.單項選擇題“外部評估必須至少每五年開展一次,必須由來自組織外部、合格且獨立的評估人員或評估小組負責(zé)實施。”下列哪種情形有更為頻繁的外部審查需求?()

A.在收購中的涉及到兩個審計職能部門的合并
B.組織受到有關(guān)公司治理和內(nèi)部控制廣泛的外部監(jiān)督和指導(dǎo)
C.近來有所在行業(yè)最佳實踐作為廣泛的基準(zhǔn)
D.組織所在行業(yè)受到廣泛的監(jiān)管或監(jiān)督

2.單項選擇題下列哪項不是確認業(yè)務(wù)的特點()

A.基準(zhǔn)
B.通常情況下,三方參與
C.正式和明確的結(jié)果
D.遵守法律或法規(guī)

4.單項選擇題為提高工作質(zhì)量,某公司規(guī)定一個部門可以檢查另一個部門的工作,比如每季度技術(shù)一部的人員可以對技術(shù)二部的工作進行審查,那么審計師在對技術(shù)二部開展審計業(yè)務(wù)時()

A.為避免審查不全面,應(yīng)該忽略其他部門的審查,進行獨立的審計工作
B.縮小審計范圍,在其他部門審計的基礎(chǔ)上進行審計
C.應(yīng)該考慮和參考其他部門的審查工作以提高審計效率
D.建議取消這種互相檢查的工作,減少資源浪費

5.單項選擇題內(nèi)部審計部門作為公司的重要組成部分,扮演十分重要的角色,下列選項中不屬于內(nèi)部審計部門在公司治理中發(fā)揮的恰當(dāng)作用的是()

A.協(xié)助管理層對整個公司開展風(fēng)險評估
B.保證審計建議的實施
C.監(jiān)督公司到的政策的遵守情況
D.關(guān)注公司存在重大風(fēng)險的領(lǐng)域

最新試題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題