A.遵循誠(chéng)信、客觀和公正原則
B.獲取和保持專(zhuān)業(yè)勝任能力
C.履行保密義務(wù)
D.維護(hù)職業(yè)聲譽(yù)
E.廉潔原則
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A.審計(jì)人員對(duì)每個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表分別表達(dá)不同的意見(jiàn)
B.審計(jì)人員被訴上法庭
C.管理部門(mén)推卸其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表所應(yīng)負(fù)的責(zé)任
D.審計(jì)人員只對(duì)某一單個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表表達(dá)意見(jiàn)
E.對(duì)審計(jì)人員職業(yè)責(zé)任的錯(cuò)誤解釋和理解
A.審計(jì)準(zhǔn)則是衡量審計(jì)質(zhì)量的尺度
B.審計(jì)準(zhǔn)則是確定和解脫審計(jì)責(zé)任的依據(jù)
C.審計(jì)準(zhǔn)則是對(duì)審計(jì)行業(yè)道德誠(chéng)信方面的規(guī)范
D.審計(jì)準(zhǔn)則是審計(jì)組織與社會(huì)進(jìn)行溝通的媒介
E.審計(jì)準(zhǔn)則是完善審計(jì)組織內(nèi)部管理的基礎(chǔ)
A.審計(jì)法
B.審計(jì)法實(shí)施條例
C.審計(jì)準(zhǔn)則
D.審計(jì)工作方案
A.國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則
B.通用審計(jì)準(zhǔn)則
C.專(zhuān)業(yè)審計(jì)準(zhǔn)則
D.審計(jì)指南
A.對(duì)所有審計(jì)事項(xiàng)均采用詳查法
B.對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目都要實(shí)施后續(xù)審計(jì)
C.審計(jì)工作底稿的復(fù)核制度
D.在審計(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi),選擇簡(jiǎn)單、易審的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
A.一種行為方式
B.一種行為態(tài)度
C.一種外在表現(xiàn)
D.一種內(nèi)心狀態(tài)
A.嚴(yán)格遵循審計(jì)準(zhǔn)則各項(xiàng)要求
B.保持超然獨(dú)立的態(tài)度
C.具備從事審計(jì)工作必要的技能和知識(shí)
D.謹(jǐn)慎小心地從事審計(jì)工作
A.實(shí)質(zhì)上獨(dú)立
B.思想上獨(dú)立
C.形式上獨(dú)立
D.經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立
A.本級(jí)人民政府
B.本級(jí)人大
C.本級(jí)人大常委會(huì)
D.上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)
E.全國(guó)人大常委會(huì)
A.《注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》
B.《審計(jì)法》
C.《證券法》
D.《公司法》
E.《刑法》
最新試題
審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán),確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。
為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
可以編制存貨出、入庫(kù)單的部門(mén)是()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問(wèn)題的是()。