多項選擇題對被審計單位銀行存款收支進行截止期測試時,審計人員可以實施的審計程序有()。

A.核對銀行存款日記賬和總賬余額是否相符
B.抽查與銀行存款有關(guān)的往來賬戶,并審查相應(yīng)業(yè)務(wù)的合法性
C.檢查支票,檢查年末前送存銀行的支票的記錄日期
D.查閱決算日后銀行對賬單中第一周的銀行存款收入,核實銀行存款日記賬
E.查驗決算日簽發(fā)的最后一張支票序號,并檢查此序號前的支票是否均已寄出,入賬


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題審查銀行存款真實性,以下審計程序有效的有()。

A.銀行存款日記賬與總賬核對
B.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
C.函證開戶銀行
D.審核收付款憑證
E.復(fù)核貨幣資金項目匯總額

2.多項選擇題審計人員審查銀行存款余額調(diào)節(jié)表時,應(yīng)審查的事項有()。

A.驗算調(diào)節(jié)表的計算是否正確
B.追查截止日期對賬單上的在途存款
C.審查截止日仍未提現(xiàn)的大額支票
D.追查截止日期對賬單已收、企業(yè)未收款項
E.核對銀行存款總賬與明細賬

3.多項選擇題審計人員對銀行存款函證的主要內(nèi)容包括()。

A.存款戶賬號、存款性質(zhì)
B.存款余額
C.借款性質(zhì)、抵押品
D.借款期限、利率
E.存款來源及去向

4.多項選擇題關(guān)于庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤,正確的做法有()。

A.應(yīng)由出納員將現(xiàn)金全部放入保險柜暫行封存
B.事先通知出納員做必要準備
C.盤點庫存現(xiàn)金的時間一般安排在營業(yè)前或營業(yè)后
D.清點庫存現(xiàn)金時,會計主管人員和審計人員在旁觀察監(jiān)督
E.審計人員編制"庫存現(xiàn)金盤點表"作為審計工作底稿

5.多項選擇題被審計單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有()。

A.經(jīng)授權(quán)后辦理資金業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)與審核相互獨立
C.由財務(wù)主管保管支票和印章
D.經(jīng)部門主管批準后可以坐支
E.由獨立人員進行稽核

6.多項選擇題檢查貨幣資金部分不相容職務(wù)劃分情況時,審查內(nèi)容包括()。

A.抽查收付款憑證上有無審批授權(quán)人的簽章
B.抽查銀行存款調(diào)節(jié)表,檢查編制人簽章是否為出納員以外人員
C.抽查現(xiàn)金及銀行存款日記賬與相應(yīng)的記賬憑證,檢查是否有會計人員的審核簽章
D.支票的保管和登記及印章的保管是否分別由兩人負責
E.各項貨幣資金的收付程序有無明確的制服規(guī)定

7.多項選擇題審查自制原始憑證,屬于正常情況的有()。

A.收據(jù)存根號碼不連續(xù)
B.收款日期與入賬目期接近
C.作廢收據(jù)蓋有"作廢"標記
D.對使用過的收據(jù)存根保管,對未使用的收據(jù)無管理制度
E.未用的收據(jù)事先編號

8.單項選擇題審計人員證證實被審計單位在接近12月31日[簽發(fā)的支票未予入賬,最有效的審計程序是()。

A.審資12月31日銀行對賬單
B.審查12月份支票存根及銀行存款日記賬
C.函證12月31日銀行存款余額
D.審查年末銀行存款總賬

9.單項選擇題為了證實銀行存款日記賬、總賬正確性,審計人員應(yīng)抽查一定期間的()。

A.付款憑證
B.收款憑證
C.銀行存款余額調(diào)節(jié)表
D.職責說明書

10.單項選擇題抽查現(xiàn)金日記賬記錄時,檢查摘要欄一般是為了檢查()。

A.現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理品是否正確
B.有無坐支現(xiàn)象
C.有無超過規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額現(xiàn)象
D.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是否合法