A、為形成審計報告提供依據(jù)
B、說明審計目標的實現(xiàn)程度
C、為評價內(nèi)部審計工作質(zhì)量提供依據(jù)
D、證實內(nèi)部審計機構及人員是否遵循內(nèi)部審計準則
E、為以后的審計工作提供參考
F、提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)
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A、具體審計目的
B、具體審計方法和程序
C、預定的執(zhí)行人及執(zhí)行日期,其他有關內(nèi)容
D、其他有關內(nèi)容
A、被審計單位及審計項目名稱
B、審計目的及審計范圍
C、審計時間
D、被審計單位提供的具體資料和其他必要的協(xié)助
E、審計小組名單
F、內(nèi)部審計機構及其負責人的簽章和簽發(fā)日期
A、書面證據(jù)
B、實物證據(jù)
C、視聽電子證據(jù)
D、口頭證據(jù)
A、年度審計計劃
B、項目審計計劃
C、審計方案
D、專項審計計劃
A、中國內(nèi)部審計準則
B、內(nèi)部審計基本準則
C、內(nèi)部審計具體準則
D、內(nèi)部審計實務指南
A、對本單位及所屬單位的財政收支、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計
B、對本單位內(nèi)設機構及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計
C、對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審
D、單位主要負責人或者權力機構要求辦理的審計事項
A、獨立
B、客觀
C、公正
D、保密
A、支票
B、存單
C、聯(lián)行報單
D、特種轉賬貸方傳票
A、建立重要空白憑證保管庫(柜)及保管登記薄
B、必須指定專人負責管理
C、憑證管理人員不得兼管聯(lián)行密押
D、憑證管理人員不得兼管各種業(yè)務公章
A、計息科目余額表
B、信用社決算報表
C、社內(nèi)往來、聯(lián)行往來及同業(yè)往來的對帳及查詢、查復書
D、會計主管人員移交清冊(單)
E、各種不定期報表