您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.混合式利率招標
B.荷蘭式招標
C.混合式價格招標
D.利率招標
A.經濟增加值
B.經濟資本回報率
C.資本性占用
D.人均經濟增加值
A.明確規(guī)定分支機構的業(yè)務權限
B.制定統(tǒng)一的標準化銷售服務規(guī)程,提高分支機構的銷售服務質量
C.統(tǒng)一信息技術系統(tǒng)和平臺,確??蛻粜畔⒌挠行Ч芾砗涂蛻糍Y金安全
D.建立清晰的報告路線,保持信息渠道暢通和加強對分支機構的監(jiān)督管理,采取定期核對、現場核查、風險評估等方式有效控制分支機構的風險
A.個人
B.非金融機構
C.金融機構
D.政府部門
A.產品成立信息
B.資產池成立信息
C.產品成立當月的募集情況信息
D.產品成立當月的資產池的資產負債信息
A.產品終止信息
B.資產池終止信息
C.終止當月資金募集情況
D.終止當月資產負債情況
A.個人商業(yè)用房貸款
B.助學貸款
C.個人住房貸款
D.汽車貸款
A.存放中央銀行準備金存款
B.存放中央銀行特種存款
C.存放中央銀行清算資金存款
D.存放中央銀行財政性存款及其他存款。
最新試題
若發(fā)現的舞弊行為性質嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
內部審計機構負責人應根據審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
內部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據記錄于審計報告。
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。