A.營業(yè)執(zhí)照
B.資質(zhì)證書
C.審計人員身份證件
D.執(zhí)業(yè)資格
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A.嚴(yán)密控制
B.全程監(jiān)督
C.方便工作
D.注意保密
A.查詢模型
B.分析模型
C.風(fēng)險檢測模型、
D.指標(biāo)檢測模型,
A.獨(dú)立性
B.統(tǒng)一性
C.客觀性
D.安全性
A.主動改正錯誤或者情節(jié)輕微的
B.因上級所作的決定導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量問題,審計項目質(zhì)量責(zé)任人對此表示過不同意見并有記錄的
C.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
D.因被審計單位及有關(guān)責(zé)任人員隱瞞、拒不提供、拖延提供相關(guān)資料或提供不真實的資料,而非審計人員主觀因素造成質(zhì)量問題的
A.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
B.故意隱瞞重大審計事項的
C.玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊,情節(jié)嚴(yán)重的
D.對審計項目質(zhì)量責(zé)任追究工作設(shè)置障礙,拒不改正的
A.誡勉談話
B.責(zé)令書面檢查
C.通報批評
D.行政警告
A.按規(guī)定應(yīng)對審計發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法事項(或人員)進(jìn)行處理或移送處理而未執(zhí)行的
B.審計實施方案的編制、調(diào)整中,由于方案編制、調(diào)整不當(dāng),成重大違規(guī)問題應(yīng)查出而未能查出的
C.審計報告的事實和數(shù)據(jù)錯誤,導(dǎo)致審計報告中相關(guān)事項的原因分析和審計建議嚴(yán)重失當(dāng)?shù)?br />
D.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
A.審計反饋
B.審計移送
C.審計決定
D.審計談話
A.審計人員
B.復(fù)核人員
C.審計主審
D.審計組組長
A.外部審計機(jī)構(gòu)工作評價,外部審計機(jī)構(gòu)的聘請及更換
B.審計工作發(fā)展戰(zhàn)略
C.對外披露的財務(wù)報告等信息是否客觀真實
D.財務(wù)部門、審計部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評價
最新試題
審計事實確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認(rèn)后及時收回。
計算機(jī)輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅持()的原則。
審計通報的形式有()。
下列哪些村料是屬于審計委員會召開會議進(jìn)行評議,并將相關(guān)書面決議材料呈報理事會討論。()。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
非現(xiàn)場審計包括()模式。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機(jī)構(gòu)或上一級審計部門報告。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
審計證據(jù)是用以證明審計事項、支持審計結(jié)論、意見和建議的各種事實依據(jù),主要包括()等。