A.來自外網的病毒可能進入公司的系統(tǒng)
B.不符合成本效益原則,內部電腦的軟件維護成本會更高
C.下載到電腦的信息不符合目前的市場狀況
D.可能將上載的文件錯誤地編排和驗證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
據《標準》,內部審計人員在執(zhí)行資金運作的確認項目時必須考慮以下哪項?()
Ⅰ.審計委員會要求確保資金部門遵守與金融工具使用相關的新政策。
Ⅱ.資金管理部門還沒有制定任何風險管理政策。
Ⅲ.由于最近出售一個部門,資金部門管理的現金及有價證券金額增加了350%。
Ⅳ.外部審計人員表示獲得賬戶確認存在一定的困難。
A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅳ是對的
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的
D.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的
A.應當對內部審計機構進行定期監(jiān)測
B.應當對內部審計機構的所有方面進行評估
C.應每三年獲取一次外部評估
D.主要重點應該放在對確認服務的審查
A.材料以次充好
B.人工費用超支
C.工程不能及時完工
D.對材料、設備等實物保管不善
A.對審計發(fā)現采取具體的改進措施
B.對重大審計發(fā)現作出解釋的機會
C.對改進審計流程提供建議的機會
D.對風險管理負責
以下哪項將在準確確定固有風險的優(yōu)先次序中起到關鍵作用?()
Ⅰ.評估風險的影響。
Ⅱ.審查先前的審計報告。
Ⅲ.當前財務報告。
Ⅳ.行業(yè)統(tǒng)計數據和基準比較。
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅳ是對的
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的
D.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的
最新試題
某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()
在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()
內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
某內部審計師根據業(yè)務銷售額的變動發(fā)現,銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()