A.明確開發(fā)人員、管理人員與操作人員的崗位職責(zé)
B.崗位之間相互制約,可以相互兼任
C.各級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配備計算機(jī)安全管理人員
D.明確計算機(jī)安全管理人員的職責(zé)
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A.應(yīng)當(dāng)符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
B.出入計算機(jī)機(jī)房不需要嚴(yán)格的審批程序
C.確保計算機(jī)硬件、各種存儲介質(zhì)的物理安全
D.營業(yè)網(wǎng)點可以不具備計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)
A.及時更新系統(tǒng)安全設(shè)置、病毒代碼庫
B.及時更新系統(tǒng)攻擊特征碼、軟件補(bǔ)丁程序
C.認(rèn)證、加密的技術(shù)手段
D.內(nèi)容過濾、入侵監(jiān)測的技術(shù)手段
A.嚴(yán)格管理各類數(shù)據(jù)信息
B.嚴(yán)格管理數(shù)據(jù)的操作
C.嚴(yán)格管理數(shù)據(jù)備份介質(zhì)的存放
D.嚴(yán)格管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和銷毀
A.有效的監(jiān)控機(jī)制
B.會計規(guī)范和管理制度
C.規(guī)范的信息披露制度
D.計算機(jī)安全應(yīng)急系統(tǒng)
A.具備客戶身份識別功能
B.具備安全認(rèn)證功能
C.不承擔(dān)泄密責(zé)任
D.確保交易安全
A.內(nèi)部控制的執(zhí)行部門
B.內(nèi)部控制的建設(shè)部門
C.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門
D.內(nèi)部控制的評價部門
A.董事會、高級管理層
B.內(nèi)部審計部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.分支機(jī)構(gòu)
A.內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé),并對內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔(dān)責(zé)任
B.董事會、高級管理層應(yīng)對未執(zhí)行審計方案導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn),對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報,對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為,承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任
C.業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時糾正內(nèi)部控制存在的問題,并對出現(xiàn)的風(fēng)險和損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任
D.高級管理層應(yīng)當(dāng)對違反內(nèi)部控制的人員,依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責(zé)任和予以處分,并承擔(dān)處理不力的責(zé)任
A.內(nèi)部控制評價
B.內(nèi)部過程評價
C.內(nèi)部結(jié)果評價
D.內(nèi)部控制體系
A.過程和風(fēng)險是否已被充分識別
B.過程和風(fēng)險的控制措施是否遵循相關(guān)要求、得到明確規(guī)定并得以實施和保持
C.控制措施是否有效
D.控制措施是否適宜
最新試題
下列關(guān)于商業(yè)銀行開展咨詢顧問業(yè)務(wù)的說法,正確的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行建立授信風(fēng)險責(zé)任制的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)()確定交易對手、投資對象的授信額度和期限。
下列關(guān)于商業(yè)銀行建立會計、儲蓄事后監(jiān)督制度的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行受理銀行卡存取款或轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),應(yīng)對銀行卡資金交易設(shè)置必要的()措施,防止持卡人利用銀行卡進(jìn)行違法活動。
商業(yè)銀行應(yīng)以()的原則保管基金資產(chǎn),嚴(yán)格履行基金托管人的職責(zé),并承擔(dān)為客戶保密的責(zé)任。
商業(yè)銀行在授信決策過程中,應(yīng)嚴(yán)格要求授信工作人員做到()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行授信崗位設(shè)置的說法,正確的有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行應(yīng)建立嚴(yán)格的授信風(fēng)險()管理體制,對授信實行統(tǒng)一管理。