A.不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位贈(zèng)送的貴重禮品、禮金、有價(jià)證券,不準(zhǔn)以權(quán)謀私、索賄受賄
B.不準(zhǔn)隱瞞查出的被審計(jì)單位違法、違紀(jì)、違規(guī)問題
C.不準(zhǔn)單獨(dú)與被審計(jì)單位及個(gè)人商談審計(jì)組提出的審計(jì)處理意見
D.不準(zhǔn)泄露知悉的國家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密
E.不準(zhǔn)向?qū)徲?jì)對(duì)象提出或暗示任何個(gè)人要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計(jì)過程考核
B.審計(jì)質(zhì)量考核
C.審計(jì)成果考核
D.審計(jì)紀(jì)律考核
A.必須堅(jiān)持原則,忠于職守,勤奮工作
B.必須客觀公正,實(shí)事求是,保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度
C.必須依照有關(guān)法規(guī)政策、審計(jì)程序及江西省農(nóng)村信用社審計(jì)工作規(guī)定進(jìn)行審計(jì)
D.必須對(duì)審計(jì)事項(xiàng)做出不受干擾的判斷,保持自身的獨(dú)立性
E.在辦理審計(jì)事項(xiàng)時(shí),必須遵循回避原則
A.參加審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)人員的直系親屬是被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人
B.審計(jì)組組長或主稽人與被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人有其他親屬關(guān)系或有直接利益關(guān)系
C.參加審計(jì)活動(dòng)的審計(jì)人員近五年內(nèi)在被審計(jì)單位工作過
D.所審計(jì)的事項(xiàng)與審計(jì)人員有關(guān)聯(lián)關(guān)系
E.可能影響公正開展工作的其他事項(xiàng)
A.常規(guī)審計(jì)
B.專項(xiàng)審計(jì)
C.離任審計(jì)
D.后續(xù)審計(jì)
E.委托審計(jì)
A.有權(quán)對(duì)完美內(nèi)部控制系統(tǒng)、改進(jìn)經(jīng)營管理、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益提出管理建議
B.有權(quán)對(duì)糾正違規(guī)行為、追究違規(guī)責(zé)任提出處理建議
C.有權(quán)對(duì)阻礙審計(jì)工作、拒絕報(bào)送和提供審計(jì)資料的行為,有權(quán)責(zé)令審計(jì)對(duì)象排除審計(jì)障礙
D.有權(quán)對(duì)審計(jì)對(duì)象拒絕審計(jì)障礙,導(dǎo)致審計(jì)工作無法正常進(jìn)行時(shí),審計(jì)部有權(quán)撤回審計(jì)組,出具拒絕發(fā)表審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告
E.有權(quán)對(duì)審計(jì)意見的落實(shí)情況進(jìn)行追蹤、監(jiān)督、評(píng)價(jià)和報(bào)告
最新試題
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有()
審(核)決定書的適用范圍或條件是()
紀(jì)檢監(jiān)察有下列行為之一的,給予記大過至開除處分()
整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營業(yè)務(wù)對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定()
貸后檢查審計(jì)要點(diǎn)是()
內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)及時(shí)、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲?jì)對(duì)象和相關(guān)人員進(jìn)行()
審計(jì)分析判斷法主要有()
私下存款、侵占、挪用客戶資金問題的審計(jì)方法有()
詳式審計(jì)報(bào)告寫作內(nèi)容有()
違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計(jì)單位及其有關(guān)責(zé)任人員,可按規(guī)定作處理或處罰的正確是()