單項(xiàng)選擇題監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、()完善內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.內(nèi)部控制委員會(huì)
D.業(yè)務(wù)部門


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1.單項(xiàng)選擇題總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由興業(yè)銀行分管內(nèi)部控制的()擔(dān)任。

A.行領(lǐng)導(dǎo)
B.董事
C.監(jiān)事
D.部門領(lǐng)導(dǎo)

2.單項(xiàng)選擇題在管理層自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,()對(duì)興業(yè)銀行整體內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行年度再評(píng)價(jià),出具獨(dú)立評(píng)價(jià)意見。

A.總行法律與合規(guī)部
B.總行內(nèi)部控制委員會(huì)
C.總行審計(jì)部
D.總行內(nèi)部控制委員會(huì)辦公室

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于董事會(huì)內(nèi)部控制管理職責(zé)的是()。

A.負(fù)責(zé)興業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系
B.負(fù)責(zé)審批興業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評(píng)價(jià)執(zhí)行情況
C.負(fù)責(zé)監(jiān)督董事、高級(jí)管理層及高級(jí)管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé)
D.對(duì)興業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)性負(fù)責(zé),并按照規(guī)定對(duì)外披露

最新試題

財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。

題型:判斷題

興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)()

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致,這里的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會(huì)董事,王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人,請(qǐng)問誰(shuí)不符合主任委員資格()

題型:多項(xiàng)選擇題

分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,哪些是屬于運(yùn)行缺陷()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有:內(nèi)部控制環(huán)境()監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實(shí)施,不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。

題型:判斷題