A.已對缺陷樣本采取補求措施
B.對缺陷樣本涉及的相關責任人進行問責
C.補充抽樣檢查未發(fā)現類似執(zhí)行缺陷
D.已對相關制度進行完善
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你可能感興趣的試題
A.穿行測試是為了驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行
B.控制測試是為了判斷制度設計的有效性
C.控制測試是選擇具有代表性的一筆或若干筆具體業(yè)務,按照流程描述內容從頭到尾重新操作一遍,驗證業(yè)務流程各個控制點的實際執(zhí)行情況與所描述的是否一致
D.穿行測試是選擇具有代表性的一筆或若干筆具體業(yè)務,按照流程描述內容從頭到尾重新操作一遍,驗證業(yè)務流程各個控制點的實際執(zhí)行情況與所描述的是否一致
A.制度管理
B.法律法規(guī)庫
C.信貸管理
D.操作風險管理
E.內控檢查管理
F.員工合規(guī)檔案管理
A.完善相關制度
B.優(yōu)化業(yè)務和管理流程
C.調整檢查監(jiān)督重點
D.做為判斷市場拓展方向的參考因素
A.有效
B.基本有效
C.關注
D.特別關注
E.無效
A.詢問
B.觀察
C.檢查
D.審計
E.穿行測試
F.控制測試
最新試題
興業(yè)銀行對關聯方的授信余額實行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()
控制測試是指評價人員通過選取一定數量的樣本,對存在的關鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構控制運行的有效性。
以下關于內控檢查計劃備案的描述,正確的是()
內部控制應當貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
以下哪些交易可免予按照關聯交易的方式表決和披露()
總行業(yè)務部門是興業(yè)銀行內部控制的建設、執(zhí)行部門,負責()
分行開展某次檢查發(fā)現以下問題,哪些是屬于運行缺陷()
興業(yè)銀行內控評價工作由()及審計部獨立評價三部分構成。
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()
總行內部控制委員會常設成員有()