單項選擇題以下不屬于一級分行測試模板內(nèi)部監(jiān)督中監(jiān)察監(jiān)督控制評價環(huán)節(jié)評價點的是()。

A.信訪的受理、辦結(jié)合規(guī)
B.按規(guī)定程序查辦案件
C.層層落實案件防范責任制
D.實施員工違規(guī)行為積分管理


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1.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行多層級、全覆蓋的內(nèi)部控制評價體系建立的標志是()。

A.2009年《中國農(nóng)業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部控制評價辦法及操作規(guī)程》的出臺
B.2012年11月《中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評價辦法》的出臺
C.縣級支行、二級分行和一級分行內(nèi)部控制評價的啟動
D.境外經(jīng)營機構(gòu)內(nèi)部控制評價體系的開發(fā)

2.單項選擇題《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》對企業(yè)內(nèi)部控制評價()等內(nèi)容進行了清晰的闡述,為企業(yè)開展控制評價提供了詳盡的依據(jù)。

A.背景、作用及前景
B.內(nèi)容、程序、缺陷認定和評價報告
C.國內(nèi)外環(huán)境、國家戰(zhàn)略和實施意義
D.起草過程、人員組成和階段安排

4.單項選擇題下面對內(nèi)部控制重大缺陷描述正確的是()

A.重大缺陷是一個或多個控制缺陷組合
B.重大缺陷不會導致企業(yè)偏離控制目標
C.重大缺陷的嚴重程度和經(jīng)濟后果低于重要缺陷
D.重大缺陷不會嚴重危及內(nèi)部控制的整體有效性

最新試題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題