單項(xiàng)選擇題以下不屬于一級分行測試模板信貸業(yè)務(wù)中貸后管理評價環(huán)節(jié)評價點(diǎn)的是()。

A.擔(dān)保設(shè)定合規(guī),手續(xù)齊備,權(quán)利憑證管理規(guī)范
B.落實(shí)客戶退出機(jī)制
C.按規(guī)定對信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分類
D.對信貸資金賬戶進(jìn)行監(jiān)管


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1.單項(xiàng)選擇題各一級分行內(nèi)部控制管理部門組織對()的內(nèi)部控制評價。

A.轄屬二級分行、一級支行
B.轄屬二級分行
C.一級支行
D.一級分行

2.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)部評價計分環(huán)節(jié)中,下列說法錯誤的是()。

A.內(nèi)控管理部門組織人員對各評價組提交的資料進(jìn)行審議,對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行全面復(fù)核
B.評價計分的主要依據(jù)是非現(xiàn)場測試所獲得的證據(jù)
C.在進(jìn)行評價計分時,應(yīng)緊扣關(guān)鍵的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)和控制要點(diǎn),對評價發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)、問題作適當(dāng)?shù)姆诸?、匯總和合并后計分,以突出評價重點(diǎn)和精簡計分工作量
D.評價計分由內(nèi)控管理部門集中組織人員進(jìn)行計分

3.單項(xiàng)選擇題在農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評價內(nèi)容中,二級分行一旦發(fā)生案件,()

A.無論涉案金額大小都要扣分
B.結(jié)合案件數(shù)量與涉案金額進(jìn)行扣分
C.發(fā)生低于涉案金額下限的案件不扣分
D.降等級

最新試題

盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動進(jìn)行上報。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。

題型:判斷題

檢查計劃的編制要確保風(fēng)險全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險無法量化評估。

題型:判斷題