單項(xiàng)選擇題關(guān)于檢查統(tǒng)籌管理,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.應(yīng)抓好計(jì)劃編制工作、加大項(xiàng)目整合力度、推動(dòng)統(tǒng)籌動(dòng)態(tài)管理
B.檢查統(tǒng)籌工作主要是內(nèi)控合規(guī)部門的事情,各職能部門無(wú)需參與
C.通過(guò)統(tǒng)籌檢查項(xiàng)目,避免重復(fù)低效檢查,增強(qiáng)檢查針對(duì)性和整體效果,有效提升檢查監(jiān)督的質(zhì)量和水平
D.統(tǒng)籌推動(dòng)全行檢查監(jiān)督工作是農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)部門的一項(xiàng)重要職能


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于檢查過(guò)程中獲取檢查證據(jù)應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng),說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.對(duì)不能或者不宜取得原始資料、有關(guān)文件和實(shí)物的,可采取文字記錄、摘錄、復(fù)印、拍照、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、下載等方式取得檢查證據(jù)
B.檢查人員取得檢查證據(jù),應(yīng)當(dāng)由證據(jù)提供者簽名或者蓋章;未能取得簽名或者蓋章的,檢查證據(jù)無(wú)效
C.檢查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)取得的檢查證據(jù)進(jìn)行分析、判斷和歸納
D.檢查組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)重要檢查事項(xiàng)未收集檢查證據(jù)或者檢查證據(jù)不足以支持檢查結(jié)論,造成嚴(yán)重后果的行為承擔(dān)責(zé)任

最新試題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段,是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析,也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

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重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

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在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

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內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。

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農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

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農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照?qǐng)?bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照?qǐng)?bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。

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在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。

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