單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)積累了全行自()年至今的檢查監(jiān)督數(shù)據(jù)。

A.2009
B.2010
C.2011
D.2012


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)的登錄地址是()。

A.http://lams.abc
B.http://iccs.abc
C.http://cms.abc
D.http://web.abc

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),面向()使用。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.全行
C.總行
D.一級(jí)分行及以上

3.單項(xiàng)選擇題()存有近年來全行主要內(nèi)外部監(jiān)督檢查數(shù)據(jù),并進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)處理。

A.計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.運(yùn)營集中監(jiān)管平臺(tái)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)〔2013〕639號(hào)),農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的報(bào)告路徑為()

A.按照“雙線報(bào)告”要求,報(bào)送上級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門和農(nóng)業(yè)銀行管理層
B.僅向農(nóng)業(yè)銀行管理層報(bào)告
C.僅向上級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門報(bào)告
D.直接向總行報(bào)告

最新試題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

檢查計(jì)劃的編制要確保風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號(hào)),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評(píng)估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況,收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

職能部門對(duì)非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。

題型:判斷題

一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測通過計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題