單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,由()對關聯(lián)交易預警提示進行后續(xù)處理。.

A.關聯(lián)交易審核員
B.關聯(lián)方審核員
C.關聯(lián)方確認員
D.關聯(lián)交易業(yè)務審查人員


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1.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()對關聯(lián)方信息收集部門提交的關聯(lián)方信息進行審核。.

A.人力資源部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風險管理部門
D.辦公室

2.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,用戶可通過()功能對已有違規(guī)點進行農(nóng)業(yè)銀行特色制度依據(jù)維護。

A.分行依據(jù)維護
B.違規(guī)點維護
C.違規(guī)點識別
D.違規(guī)點識別審核

4.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,違規(guī)點嚴重程度分為()。.

A.重大、關注、一般
B.重大、關注、輕微
C.重大、較大、關注、一般、輕微
D.嚴重、一般、輕微

6.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()通過“督辦事項”功能對二級分行提交的縣級支行評價結(jié)果進行督辦復審。

A.一級分行及總行內(nèi)控合規(guī)部
B.一級分行內(nèi)控合規(guī)部
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.系統(tǒng)管理員

7.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,評價行()對內(nèi)控評價計分員提交的計分結(jié)果進行最終確認。.

A.內(nèi)控評價審核員
B.內(nèi)控評價申報員
C.內(nèi)控評價管理員
D.系統(tǒng)管理員

8.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()能對轄內(nèi)處理處罰信息進行修改、刪除。.

A.支行及以上系統(tǒng)管理員
B.二級分行及以上系統(tǒng)管理員
C.一級分行及以上系統(tǒng)管理員
D.整改錄入員

9.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()具有檢查管理--數(shù)據(jù)維護--底稿維護的操作權(quán)限。

A.立項人
B.支行及以上系統(tǒng)管理員
C.檢查組長
D.立項人、二級分行及以上系統(tǒng)管理員

10.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人變更由()操作。.

A.立項人本人
B.內(nèi)控合規(guī)管理員
C.業(yè)務部門管理員
D.系統(tǒng)管理員

最新試題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構(gòu)應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。

題型:判斷題

對于農(nóng)業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。

題型:判斷題