A.一般檢查人員的底稿由組長或主查審核
B.主查的底稿由組長或其他主查審核
C.組長的底稿由組長指定的主查審核
D.所有底稿必須由檢查組長審核
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A.原則上是一事一稿,同一被查機(jī)構(gòu)、同一違規(guī)性質(zhì)的多筆業(yè)務(wù)可以合并成一個問題在一張底稿中出具
B.如果同一筆業(yè)務(wù)(或同一個信貸客戶的多筆貸款)存在多個問題,分拆后影響其完整性的,可以將其合并為一張底稿、多個問題
C.檢查人員提交的底稿由檢查組長或主查進(jìn)行審核
D.檢查人員提交的底稿必須由檢查組長進(jìn)行審核
A.檢查人員可通過“我的項目”查看本人檢查分工、接受項目責(zé)任書、下載檢查方案
B.檢查人員可以參加多個檢查項目,并通過“我的項目”功能在不同檢查項目間切換
C.檢查人員必須先接受項目責(zé)任書,并將該檢查項目作為“默認(rèn)項目”后才能進(jìn)行檢查操作
D.檢查人員必須先接受項目責(zé)任書,并將該檢查項目作為“我的項目”后才能進(jìn)行檢查操作
A.對已審批通過的檢查計劃,在開展現(xiàn)場檢查前均由內(nèi)控合規(guī)部門立項并上傳檢查方案等立項文檔
B.檢查項目立項人負(fù)責(zé)組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工
C.在檢查實(shí)施階段,可由檢查組長對本組檢查人員業(yè)務(wù)分工進(jìn)行調(diào)整
D.檢查人員在實(shí)施現(xiàn)場檢查前,可通過系統(tǒng)查詢與被檢查機(jī)構(gòu)或被審計人相關(guān)的歷史底稿信息,研究查找被查機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理缺陷,確定現(xiàn)場檢查重點(diǎn)
A.檢查組長
B.檢查副組長
C.主查
D.一般檢查人員
A.各職能部門通過“檢查計劃申報”功能向同級內(nèi)控合規(guī)部門報送年度檢查計劃及臨時計劃
B.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃審核”功能對各部門檢查計劃進(jìn)行統(tǒng)籌
C.內(nèi)控合規(guī)部門通過“檢查計劃終止”功能對已實(shí)施完成的檢查計劃進(jìn)行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進(jìn)行“作廢”操作
D.檢查計劃主辦部門通過“檢查計劃終止”功能對已實(shí)施完成的檢查計劃進(jìn)行“結(jié)束”操作,對由于特殊原因需要作廢的檢查計劃進(jìn)行“作廢”操作
最新試題
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風(fēng)險性檢查內(nèi)容之一。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責(zé)任書,并將該檢查項目選為默認(rèn)項目后才能進(jìn)行檢查操作。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險無法量化評估。
合規(guī)風(fēng)險識別是合規(guī)風(fēng)險管理的第一個階段,是對合規(guī)風(fēng)險的定性分析,也是整個合規(guī)風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。