A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.違規(guī)行為較輕,沒(méi)有造成危害的,免于處罰
B.保險(xiǎn)公司整改及時(shí),處理到位,主動(dòng)消除或者減輕違規(guī)行為危害后果的,可酌情減輕或免于處罰
C.配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)查處違規(guī)行為有立功表現(xiàn)的,從輕或者減輕處罰
D.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不追究責(zé)任或不認(rèn)真組織整改的,依法從重處罰
A.審計(jì)依據(jù)、審計(jì)對(duì)象及其職責(zé)范圍、審計(jì)人員
B.審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法
C.審計(jì)結(jié)果,主要指審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及責(zé)任界定
D.審計(jì)對(duì)象的反饋意見(jiàn)
A.有效性
B.真實(shí)性
C.合法性
D.客觀(guān)性
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
A.擬任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員身份證、學(xué)歷證書(shū)等有關(guān)證書(shū)的復(fù)印件,有護(hù)照的應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供護(hù)照復(fù)印件
B.中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制作的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格申請(qǐng)表
C.擬任高級(jí)管理人員勞動(dòng)合同簽章頁(yè)復(fù)印件
D.擬任高級(jí)管理人員自我鑒定及綜合評(píng)價(jià)
A.保險(xiǎn)公司未按照保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)管理辦法規(guī)定的范圍、時(shí)限和要求,對(duì)保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行審計(jì),并向中國(guó)保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)提交審計(jì)報(bào)告
B.保險(xiǎn)公司向中國(guó)保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送的審計(jì)報(bào)告及相關(guān)材料存在虛假陳述,或者故意隱瞞或遺漏審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)在任職資格審查時(shí),要求被審查高管人員的原任職保險(xiǎn)公司提交離任審計(jì)報(bào)告,原任職保險(xiǎn)公司未按期提交或提交虛假報(bào)告
D.審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中,因故意或重大過(guò)失,導(dǎo)致審計(jì)對(duì)象的重大責(zé)任未被發(fā)現(xiàn),或者故意隱瞞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
E.審計(jì)對(duì)象及其所在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙審計(jì),或者轉(zhuǎn)移、隱匿、偽造、毀棄審計(jì)所需的資料或者證明材料,或者打擊報(bào)復(fù)審計(jì)工作人員、檢舉人、證明人或者資料提供人
A.任中審計(jì)
B.離任審計(jì)
C.重要審計(jì)
D.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
最新試題
中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在董事及高級(jí)管理人員任職資格審查時(shí),可以要求其原任職保險(xiǎn)公司提交最近任職崗位的離任報(bào)告,但不能參考其過(guò)往任職期間審計(jì)報(bào)告的審計(jì)結(jié)論。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)()可以對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
保險(xiǎn)公司省級(jí)分公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后()內(nèi)向當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局報(bào)送中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,其總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該報(bào)表上簽字,并對(duì)該報(bào)表內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)公司下屬保險(xiǎn)子公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理進(jìn)行審計(jì)的,應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施。
未實(shí)行審計(jì)集中制的保險(xiǎn)公司,應(yīng)當(dāng)按照下審一級(jí)的原則確定具體審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員。
保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每()開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)、反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)可以是專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。
保險(xiǎn)公司、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在進(jìn)行董事及高級(jí)管理人員審計(jì)過(guò)程中,不得有下列行為:()。
對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)公司下屬保險(xiǎn)子公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理進(jìn)行審計(jì)的,可以由其集團(tuán)公司審計(jì)部門(mén)組織實(shí)施。
保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)將董事及高級(jí)管理人員審計(jì)報(bào)告列入審計(jì)對(duì)象的人事信息管理,作為對(duì)其考核、任用、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。
對(duì)保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和審計(jì)責(zé)任人進(jìn)行審計(jì),可以由其集團(tuán)公司審計(jì)部門(mén)組織實(shí)施。