多項(xiàng)選擇題保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些職責(zé):()。

A.擬定保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.實(shí)施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機(jī)構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責(zé)


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1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴(yán)格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實(shí)施審計。

A.根據(jù)年度內(nèi)審計劃,編制項(xiàng)目審計方案,做好審計項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作
B.依照公司制度,在實(shí)施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實(shí)施審計時送達(dá)
C.按照項(xiàng)目審計方案,運(yùn)用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實(shí)施內(nèi)部審計的人員不得少于2人
D.按照審計質(zhì)量控制制度和程序,及時編制、復(fù)核、報送審計報告

2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限:()。

A.實(shí)時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
C.有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物勘查,或者就與審計事項(xiàng)有關(guān)的問題對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個人進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施
E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員提出責(zé)任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議

3.多項(xiàng)選擇題保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些條件:()。

A.指導(dǎo)編制保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
B.組織實(shí)施內(nèi)部審計項(xiàng)目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風(fēng)險隱患
E.協(xié)調(diào)處理內(nèi)部審計部門與其他機(jī)構(gòu)和部門的關(guān)系

4.多項(xiàng)選擇題被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。

A.拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項(xiàng)有關(guān)的資料,或者提供資料不真實(shí)、不完整的
C.打擊報復(fù)或陷害審計人員,涉嫌犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān)
D.向?qū)徲嬋藛T反饋意見的

5.多項(xiàng)選擇題保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。

A.審核保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議
B.指導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計有效運(yùn)作,審核保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負(fù)責(zé)管理實(shí)施
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改
D.評估審計責(zé)任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責(zé)任人關(guān)于審計工作進(jìn)展情況的報告

最新試題

內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。

題型:單項(xiàng)選擇題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨(dú)立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。

題型:判斷題

保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。

題型:多項(xiàng)選擇題

保險機(jī)構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計責(zé)任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。

題型:單項(xiàng)選擇題

保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括所屬保險機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機(jī)構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對省級分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行處理。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計集中化管理是指保險機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實(shí)施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機(jī)構(gòu)(含保險子公司及各分支機(jī)構(gòu))可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。

題型:判斷題