A.先被審計對象詢問工作相關(guān)情況的
B.對于保險機構(gòu)發(fā)生須追究責任的案件,根據(jù)中國保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定,保險機構(gòu)在追究直接責任人和間接責任人的責任之外,如存在內(nèi)部審計人員因嚴重過失未能揭示相關(guān)風險的情況,應對相關(guān)人員予以追究責任,但有證據(jù)表明其已經(jīng)履行了崗位職責的除外
C.按照規(guī)定進行審計,但因工作能力有限未查出全部問題的
D.對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、隱瞞問題、玩忽職守、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員,保險機構(gòu)應依照國家和保險機構(gòu)有關(guān)規(guī)定進行處理;涉嫌犯罪的,依法移交司法機關(guān)
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A.大學本科以上學歷或者學士以上學位
B.從事審計、會計或財務工作3年以上或者金融工作5年以上,熟悉金融保險業(yè)務
C.從事審計、會計或財務工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務
D.具有在企事業(yè)單位或者國家機關(guān)擔任領導或者管理職務的任職經(jīng)歷
E.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定
A.有合作關(guān)系的保險機構(gòu)
B.所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)
C.所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境外保險分支機構(gòu)
D.非保險子公司
A.穩(wěn)定
B.風險
C.盈利
D.客觀公正
A.董事會
B.董事長
C.監(jiān)事長
D.總經(jīng)理
A.董事會
B.董事長
C.監(jiān)事長
D.總經(jīng)理
最新試題
內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構(gòu)設置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)(含保險子公司及各分支機構(gòu))可不再設置內(nèi)部審計部門和崗位。
保險機構(gòu)審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。
保險機構(gòu)()應確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應包括所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機構(gòu)。
審計責任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構(gòu)財務或者業(yè)務工作的領導職務。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。
保險機構(gòu)應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
規(guī)模較小或?qū)嵭屑谢芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。
審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機構(gòu)應進行處理。