單項選擇題根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架,下列不屬于信息與溝通要素應(yīng)當(dāng)堅持的原則的是()。

A.企業(yè)獲取、生成、使用相關(guān)的高質(zhì)量信息,支持內(nèi)控其他要素發(fā)揮作用
B.企業(yè)于內(nèi)部溝通的內(nèi)控信息,必須能夠支持其他要素發(fā)揮作用
C.企業(yè)就影響內(nèi)控其他要素發(fā)揮效用的事項與外部方進行溝通
D.企業(yè)用以支持目標(biāo)實現(xiàn)的技術(shù)選擇并制定一般控制政策


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1.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號——合同管理》的相關(guān)規(guī)定,下列表述錯誤的是()。

A.合同未全面履行或監(jiān)控不當(dāng),可能導(dǎo)致企業(yè)訴訟失敗、經(jīng)濟利益受損
B.正式對外訂立的合同,應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽名或加蓋有關(guān)印章
C.合同糾紛處理不當(dāng),可能損害企業(yè)利益、信譽和形象
D.合同文本一般由法律部門起草

2.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是()。

A.內(nèi)部控制評價報告應(yīng)當(dāng)報經(jīng)董事會或類似權(quán)力機構(gòu)批準(zhǔn)后對外披露或報送相關(guān)部門
B.按照內(nèi)部控制本質(zhì)上的不同,內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
C.重大缺陷應(yīng)由董事會予以最終認定
D.企業(yè)應(yīng)在內(nèi)部控制評價報告中披露內(nèi)部控制評價的程序和方法

3.單項選擇題某培訓(xùn)機構(gòu)在處理會員信息時,其信息資料系統(tǒng)遭遇黑客入侵,所有會員的個人資料全部外泄,導(dǎo)致會員收到很多騷擾短信,給會員造成困擾,并且使得該培訓(xùn)機構(gòu)的聲譽嚴(yán)重受損。該風(fēng)險屬于()。

A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的內(nèi)部信息傳遞中企業(yè)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險
B.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的企業(yè)利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制中應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險
C.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的針對企業(yè)擁有無形資產(chǎn)應(yīng)關(guān)注的有關(guān)風(fēng)險
D.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》提出的全面梳理項目各個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險

4.單項選擇題甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,正在考慮設(shè)立審計委員會。下列各項關(guān)于甲公司設(shè)立審計委員會的具體方案內(nèi)容中,錯誤的有()。

A.在董事會下設(shè)立審計委員會
B.審計委員會的主要活動之一是核查對外報告規(guī)定的遵守情況
C.確保充分有效的內(nèi)部控制是審計委員會的義務(wù),其中包括負責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審計部門的工作
D.審計委員會應(yīng)當(dāng)每兩年對其權(quán)限及其有效性進行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報告

5.單項選擇題甲公司正在打造全員參與的預(yù)算體系,在此過程中,可能存在風(fēng)險和問題的做法有()。

A.為爭取時間,甲公司只編制了銷售預(yù)算和采購預(yù)算
B.銷售預(yù)算較去年全年銷售額翻了一番,而目前市場受金融危機影響比較低迷
C.只制定了預(yù)算完成或超額完成的獎勵辦法,未制定懲罰辦法
D.設(shè)立了預(yù)算管理委員會并下設(shè)辦公室