A.層級管理制度
B.分級復(fù)核制度
C.審批制度
D.審查制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計建議
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計成果
D.工作記錄
A.內(nèi)部證據(jù)比外部證據(jù)可靠。
B.內(nèi)部控制有效時內(nèi)部生成的審計證據(jù)比內(nèi)部控制薄弱時 內(nèi)部生成的審計證據(jù)可靠。
C.書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠。
D.直接獲取的證據(jù)比間接獲取或推論得出的證據(jù)可靠。
A.具體審計事項的合理性
B.適當?shù)某闃臃椒?br />
C.可以接受的審計風險水平
D.成本與效益的合理程度
A.必須
B.如有必要,應(yīng)當
C.盡可能
D.視情況而定
A.審計風險
B.審計目標
C.審計結(jié)果
D.審計報告
最新試題
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
審計通知書的內(nèi)容主要包括()。
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計的主要內(nèi)容是什么?
下列哪些選項是審計機關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
重要管理事項記錄應(yīng)當記載與審計項目相關(guān)并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項()。
審計機關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當報經(jīng)審計機關(guān)主要負責人批準?
審計人員應(yīng)當真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標()。
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?