單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)當(dāng)以()為基礎(chǔ),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)組織單個(gè)或者整體控制目標(biāo)造成的影響程度,確定審計(jì)的范圍和重點(diǎn)。

A.上年度審計(jì)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.控制測(cè)試


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1.單項(xiàng)選擇題不屬于內(nèi)部環(huán)境要素審計(jì)的內(nèi)容是()

A.組織文化
B.社會(huì)責(zé)任
C.反舞弊機(jī)制
D.人力資源

2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部控制固有局限性的是()

A.控制的有效性會(huì)受到?jīng)Q策過(guò)程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會(huì)濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。

4.單項(xiàng)選擇題建立、健全內(nèi)部控制并使之有效運(yùn)行的責(zé)任主體是()

A.董事會(huì)及管理層
B.審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.監(jiān)事會(huì)
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

最新試題

審計(jì)法規(guī)定對(duì)本級(jí)各部門(含直屬單位)和下級(jí)政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支行為,審計(jì)機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列哪些選項(xiàng)是審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的分級(jí)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組起草審計(jì)報(bào)告前,審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作底稿的下列事項(xiàng)進(jìn)行審核()。

題型:多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)述合同計(jì)價(jià)方式主要有幾種方式?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

地方各級(jí)黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要內(nèi)容是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

社會(huì)保障審計(jì)的意義和作用有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過(guò)程中對(duì)存在問(wèn)題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

被審計(jì)單位不執(zhí)行審計(jì)決定,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計(jì)機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

題型:判斷題