單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員完成必要的舞弊檢查程序后,應(yīng)當(dāng)考慮舞 弊行為的嚴(yán)重程度,并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。對舞弊行為程 度的考慮一般包括()

A.性質(zhì)和特征兩方面
B.性質(zhì)和金額兩方面
C.涉及人員和金額兩方面
D.性質(zhì)和涉及人員兩方面


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1.單項(xiàng)選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計(jì)人員 應(yīng)當(dāng)及時(shí)向組織適當(dāng)管理層報(bào)告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認(rèn)是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導(dǎo)致對外披露的財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)重失實(shí)。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理的證據(jù)。

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員在審查和評價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn) 管理時(shí),對舞弊發(fā)生可能性進(jìn)行評估時(shí)不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運(yùn)行的有效性
D.審計(jì)目標(biāo)的可行性

3.單項(xiàng)選擇題下列情形中,不屬于損害組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊的是()

A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實(shí)的資產(chǎn)

4.單項(xiàng)選擇題在組織內(nèi)部對建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制,預(yù)防、 發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為負(fù)有責(zé)任的是()

A.管理層
B.董事會(huì)
C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)事會(huì)

最新試題

在有關(guān)證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)縣級以上人民政府財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以先行登記保存,并應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型:單項(xiàng)選擇題

重要管理事項(xiàng)記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計(jì)項(xiàng)目相關(guān)并對審計(jì)結(jié)論有重要影響的下列管理事項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時(shí),要做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組調(diào)整審計(jì)方案的哪些事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?

題型:問答題

國家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)決定中應(yīng)當(dāng)告知提請裁決或者依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。

題型:判斷題

審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員開展下列工作,不適用國家審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定()。

題型:多項(xiàng)選擇題

簡述合同計(jì)價(jià)方式主要有幾種方式?

題型:問答題

審計(jì)組成員的工作職責(zé)是什么?

題型:問答題

下列對象對征求意見的審計(jì)報(bào)告有異議的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí),并根據(jù)核實(shí)情況對審計(jì)報(bào)告作出必要的修改。()

題型:多項(xiàng)選擇題