A.電子版的保存形式可以受到計算機系統(tǒng)控制和保護
B.電子版的工作底稿中的相關(guān)證據(jù)文件必須打印出來以方便核對
C.電子形式的數(shù)據(jù)可以直接用于數(shù)據(jù)的核查和計算
D.業(yè)務(wù)方案的標(biāo)準(zhǔn)化,從消除了在不同地區(qū)進行初步調(diào)研的需要
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A.抽樣得出的結(jié)論超出了所測試的總體
B.對樣本應(yīng)用了不適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?br/>C.對樣本數(shù)據(jù)錯誤地應(yīng)用了審計程序
D.從樣本數(shù)據(jù)中得出錯誤的結(jié)論
A.分析
B.追蹤
C.重新計算
D.核對
A.精確度
B.置信區(qū)間
C.預(yù)期差錯率
D.可容忍差錯率
A.96-104元
B.100-100.4元
C.97.5-101.3元
D.96-100元
A.工作底稿應(yīng)足以支持內(nèi)部審計師的報告,不需要內(nèi)部審計師的額外書面證實。
B.工作底稿應(yīng)一直被安全地保存,防止意外損失或未經(jīng)授權(quán)的接觸。
C.工作底稿應(yīng)按時間順序組織,例如最早準(zhǔn)備的文件放在最前面。
D.某一組織內(nèi)的內(nèi)部審計師應(yīng)為組織和記錄文件制定標(biāo)準(zhǔn)化的方法。
最新試題
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()
在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()