單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技巧,該內(nèi)部審計(jì)師不適合承擔(dān)以下哪項(xiàng)工作?()

A.調(diào)離財(cái)務(wù)部門一個(gè)月后參與對該部門的內(nèi)部審計(jì)工作
B.作為“供應(yīng)商引入政策”評估小組成員,審計(jì)內(nèi)部控制并報(bào)告其風(fēng)險(xiǎn)
C.參與ERP 系統(tǒng)的審查工作并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估
D.評價(jià)銷售信用等級體系,審查銷售系統(tǒng)內(nèi)部控制


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于在組織中建立內(nèi)部控制的主要原因是()

A.確保公司運(yùn)營的有效進(jìn)行
B.保護(hù)公司的現(xiàn)有資產(chǎn)
C.為組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供合理保證
D.避免決策中可能發(fā)生的判斷錯(cuò)誤

2.單項(xiàng)選擇題某公司的原材料來自幾家大的供應(yīng)商,該公司為了防止采購超出年度預(yù)算,或防止向同一供應(yīng)商采購過量,該公司應(yīng)該采取的最高效的措施是()

A.由內(nèi)部審計(jì)師定期對實(shí)際采購量與采購預(yù)算進(jìn)行比例分析
B.利用計(jì)算機(jī)采購系統(tǒng),在計(jì)算機(jī)顯示庫存量較低時(shí)才進(jìn)行采購
C.根據(jù)公司生產(chǎn)的需要,適時(shí)的調(diào)整采購預(yù)算,以保證采購不超出采購預(yù)算總額
D.實(shí)施系統(tǒng)控制,針對單筆交易、月度總額和年度總額施加合理的限量和限額

3.單項(xiàng)選擇題因?yàn)閷徲?jì)成本的考慮,內(nèi)部審計(jì)部門在取得董事會的批準(zhǔn)后對兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并選擇潛在風(fēng)險(xiǎn)最大的實(shí)施審計(jì),關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的選擇,下列說法中正確的是()

A.金額大的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一定高于金額小的項(xiàng)目
B.根據(jù)兩個(gè)項(xiàng)目潛在的不利影響的暴露程度衡量風(fēng)險(xiǎn)
C.項(xiàng)目中包含的程序復(fù)雜,項(xiàng)目規(guī)模大的風(fēng)險(xiǎn)大
D.審計(jì)委員會要求審計(jì)的項(xiàng)目比管理層認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審計(jì)的項(xiàng)目優(yōu)先考慮

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)COSO 內(nèi)部控制模型,內(nèi)部控制的五個(gè)組成部分是()

A.控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控
B.控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、授權(quán)
C.控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控
D.控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、職責(zé)與授權(quán)、監(jiān)控

5.單項(xiàng)選擇題控制環(huán)境作為內(nèi)部控制的基本規(guī)則和架構(gòu),是其他內(nèi)部控制要素的基礎(chǔ),下列選項(xiàng)中不屬于控制環(huán)境的內(nèi)容的是()

A.員工職業(yè)道德和勝任能力
B.人力資源管理
C.董事會經(jīng)營目標(biāo)和重點(diǎn)
D.管理理念和管理計(jì)劃

最新試題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項(xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

題型:單項(xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項(xiàng)選擇題

在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:單項(xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:單項(xiàng)選擇題