單項選擇題某審計執(zhí)行官在年末收到一筆年終獎金,經詢問,原來是在本年的審計活動中,因為被審計部門承諾如果該審計師的審計結果滿足其要求,就會支付其一筆獎金,那么這種獎金對內部審計師的影響是()

A.損害客觀性,因為會導致審計執(zhí)行官在審計業(yè)務中牽扯個人利益
B.不損害其客觀性,因為這是董事會默許的
C.如果這筆獎金是薪金管理委員會支付的,也會損害其獨立性
D.如果這筆獎金是在審計計劃中確定的,那么就不會損害其獨立性


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2.單項選擇題某公司是家族企業(yè),企業(yè)規(guī)模不大,在準備開展內部審計活動的討論會上,有人建議內部審計應該外包,提出這種建議的原因不可能是()

A.合約審計師更為獨立,不受立場的影響
B.該公司的業(yè)務特殊,需要有專門技術的審計人員實施審計
C.因為企業(yè)規(guī)模不大,認為不需要全職的的審計人員
D.外部審計師更為了解該組織運行環(huán)境

3.單項選擇題如果某組織采用理想的首席審計執(zhí)行官雙重報告結構,首席審計執(zhí)行官應當從下列哪類人員取得任免內部審計工作人員的批準?()

A.審計委員會
B.人力資源主管
C.董事會全體成員
D.首席執(zhí)行官或其他高級管理人員

4.單項選擇題什么時候首席審計官或審計管理成為參與監(jiān)控內部審計參與控制自我評估(CSA)?()

A.在審核結束
B.這取決于在CSA 討論課題的重要性
C.從CSA 的開始
D.在特定的點在審核計劃中指定的

5.單項選擇題根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,內部審計師應通過以下哪一種方式履行應有的職業(yè)謹慎?()

A.考慮為實現審計業(yè)務目標所需的工作量
B.避免評估各自先前負責的特定運營項目
C.具備履行各自職責所需的知識、技能和其他能力
D.具備識別舞弊跡象的充足知識

最新試題

某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當地IIA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題