單項選擇題審計委員懷疑總經理可能存在舞弊,貪污了大量的捐款,因為該組織收到的捐款金額在最近5年一直固定不變,總經理有可能對收到的捐款進行了轉移。下列哪項審計程序對檢測總經理是否存在舞弊是最有效的()

A.審查最近5年捐贈者的捐贈記錄,并與各分支機構確認的捐款總額核對
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進賬單
D.對組織的員工開展調查


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題在對一家零售組織的審計中,一位內部審計師發(fā)現一次舞弊行為。倉庫主管和采購經理將價值大約50萬美元的貨物轉入了自己的倉庫。然后將這些貨物賣給了第三方,之前沒有發(fā)現這次舞弊行為是因為倉庫主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗收單交給應付賬款部門進行處理。以下哪項程序最有可能發(fā)現丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機抽取驗收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據產品類型進行調查
B.隨機抽取采購單并追蹤至驗收單及應付賬款部門的記錄
C.進行年度實際庫存盤點,使其數量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進行調查
D.隨機抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應有的存貨是否存在,調查任何差異

3.單項選擇題組織董事會已聘請會計事務所進行財務報表審計,在評估會計事務所與內部審計的關系時,首席審計執(zhí)行官應()

A.屏蔽會計事務所請求內部審計的幫助的要求,以保持機密性
B.與外部審計師審查獲取的相關記錄文件,人員以及物理性質
C.尋找內部審計人員的參與方式,減少外部審計費用
D.要求審查工作底稿

5.單項選擇題某應收賬款工作人員負責接收現金付款,將現金付款列入客戶帳,然后準備每日現金存入。該工作人員一直在偷取現金,同時對客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實。開展以下哪項工作可發(fā)現此種舞弊行為()

A.由獨立方及時進行每月銀行對賬
B.將該月的每日現金存入數與現金收入日記賬進行對賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進行核對
D.將現金存入總數與銀行對賬單進行比較

最新試題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

題型:單項選擇題

如果內部審計師發(fā)現影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

為了協助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題