A.銷售部門經(jīng)理
B.財務(wù)主管
C.總經(jīng)理
D.審計委員會委員
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在確定審計業(yè)務(wù)的人員配備要求時應(yīng)該考慮以下哪項內(nèi)容()
Ⅰ、內(nèi)部審計部門的時間約束
Ⅱ、被審計領(lǐng)域的性質(zhì)和復(fù)雜性
Ⅲ、對被審計領(lǐng)域的上一次審計距離現(xiàn)在有多長時間
Ⅳ、審計師對審計該領(lǐng)域的偏好程度
Ⅴ、對被審計業(yè)務(wù)開展初步風(fēng)險評價的結(jié)果
A.只有Ⅰ和Ⅳ是對的
B.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅴ是對的
C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅴ是對的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ都對
以下哪項是關(guān)于監(jiān)督活動的真實陳述()
Ⅰ、特定活動受標(biāo)準(zhǔn)限制
Ⅱ、監(jiān)督程度取決于內(nèi)部審計人員的能力
Ⅲ、監(jiān)督程度取決于活動的復(fù)雜性
Ⅳ、審計人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)督
A.只有I
B.I和III
C.I和IV
D.I、II和III
A.將該發(fā)現(xiàn)納入審計業(yè)務(wù)目標(biāo)
B.向高級管理層報告
C.不關(guān)于此風(fēng)險,因為它不在所列的清單范圍內(nèi)
D.在下次的專項采購模塊審計中關(guān)注此問題
A.內(nèi)部審計師沒有將可能存在費用超支的項目作為檢查內(nèi)容
B.內(nèi)部審計師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯誤或弱點
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內(nèi)部審計師的專業(yè)技能不足以勝任審計活動
A.從應(yīng)付賬款明細賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細賬的支出業(yè)務(wù)追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應(yīng)付賬款明細賬
最新試題
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制