A.如果內(nèi)部審計師決定接受更多的得出錯誤結(jié)論的風(fēng)險,即控制制度實際上是無效的,而得出的結(jié)論說明其是有效的,則樣本量會增加。
B.如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)總體變動度是試點樣本變動度的兩倍,則樣本量將增加到原來的兩倍。
C.如果內(nèi)部審計師提高可容忍的誤差數(shù)量,則樣本量會減少。
D.如果抽樣錯誤風(fēng)險增加,則樣本量會增加。
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A.預(yù)期差錯率和樣本量呈正向變動關(guān)系
B.精確度(準確性)提高,樣本量增加的倍數(shù)是精確度提高倍數(shù)的平方
C.總體量增加,樣本量增加的倍數(shù)是總題量提高倍數(shù)的平方
D.置信水平提高,樣本量增加
A.供貨商的銷售發(fā)票
B.供貨商的對賬單
C.采購存貨的訂貨單
D.采購存貨的采購申請
A.總體的離散程度變大
B.總體的離散程度變小
C.需要的樣本量減少
D.需要的樣本量增加
A.初步調(diào)查階段主要開展實地工作
B.目的是證實獲取的信息的真實性
C.能夠?qū)π畔⑦M行系統(tǒng)化收集
D.重點在于得出原因、結(jié)果或條件
A.降低置信水平并且精確度由2%提高到5%
B.提高置信水平并且精確度由2%提高到5%
C.在其他因素不變的情況下,精確度由5%降低到2%
D.在其他因素不變的情況下,提高置信水平
最新試題
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()