單項選擇題

經(jīng)營審計應該超越傳統(tǒng)觀念(關心財務報表的可靠性),關注組織中的各項經(jīng)營活動如何高效地滿足其目標。包括()
Ⅰ.對政策、程序和制度的檢査
Ⅱ.管理質量
Ⅲ.用于有效實現(xiàn)組織目標、保護資產安全的資源的使用
Ⅳ.“軟控制”,如“髙層的聲音”、道德環(huán)境、企業(yè)文化

A.只有Ⅲ
B.只有Ⅰ和Ⅲ
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ


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1.單項選擇題為了及時了解顧客的需求和市場的狀況,公司把內部電腦和外部網(wǎng)絡鏈接起來。關于此做法的風險是()

A.來自外網(wǎng)的病毒可能進入公司的系統(tǒng)
B.不符合成本效益原則,內部電腦的軟件維護成本會更高
C.下載到電腦的信息不符合目前的市場狀況
D.可能將上載的文件錯誤地編排和驗證

3.單項選擇題根據(jù)《標準》,以下哪項可適用于內部審計機構的質量保證和改進程序?()

A.應當對內部審計機構進行定期監(jiān)測
B.應當對內部審計機構的所有方面進行評估
C.應每三年獲取一次外部評估
D.主要重點應該放在對確認服務的審查

4.單項選擇題某公司計劃建造一座新辦公樓,與一承包商簽訂了3000萬美元固定價格的承包合同。以下哪項內容帶來的風險最大?()

A.材料以次充好
B.人工費用超支
C.工程不能及時完工
D.對材料、設備等實物保管不善

5.單項選擇題被審計單位滿意度調查為被審計單位提供了什么機會?()

A.對審計發(fā)現(xiàn)采取具體的改進措施
B.對重大審計發(fā)現(xiàn)作出解釋的機會
C.對改進審計流程提供建議的機會
D.對風險管理負責

最新試題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題