單項選擇題某內部審計師正在對公司質量控制部門進行審計,在進行初步調查時,為了了解審計對象他需要審閱一些文件,這些文件不可能包括()

A.永久性檔案
B.公司的交易慣例文件
C.即將被審計的活動的預算信息
D.質量控制文件的分析材料


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1.單項選擇題要確定某新開發(fā)的電腦系統是否按照原定意圖運作的最佳測試辦法是()

A.審查該系統的設計說明
B.與用戶進行面談
C.檢查用戶參與開發(fā)的記錄
D.檢查系統測試計劃和測試結果

2.單項選擇題內部審計師正對組織的郵政活動進行經營審計,以確定郵件快寄服務是否只是限制在需要的情況下使用。為了測試成本/效益性,該審計師選擇了100個最近的郵件快寄交易進行檢查。這種抽樣技術的主要局限在于()

A.沒有對所有快寄服務進行統計推斷
B.導致的樣本量太小,以至無法推斷總體
C.沒有評價這一區(qū)域已存在的控制制度
D.沒有描述從中抽取樣本的總體

3.單項選擇題某工廠新引進了一條加工生產線,由于該生產線,工廠的工作效率大大提高,所以原材料的需求遠遠大于原來的采購量,某內部審計師在對采購需求是否隨著生產線的引進而及時更新的審計時,最佳的審計程序是()

A.利用通用審計軟件在近期的需求量中選取樣本,并與當期系統中的采購訂單中的數量進行比較
B.在生產技術人員的幫助下計算原材料的需求量,并與當期系統中的采購訂單中的數量進行比較
C.盤點倉庫中的原材料數量,判斷倉儲數量是否大于原來生產計劃下的需求量
D.以上程序均不能達到審計目標

5.單項選擇題審計師要評價管理層對公司不可收回賬款金額的估值,以下哪種數據對于審計師的工作有效性最差?()

A.已發(fā)表的、表明商業(yè)總體滑坡的經濟指數。
B.在過去六個月中公司每月實際注銷的賬戶金額。
C.過去六個月公司每個月的總銷售額。
D.貸款部經理關于預期未來可收回現金的書面預測。

最新試題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

某內部審計師精通數據處理系統的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

如果內部審計師發(fā)現影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題