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每日一練
章節(jié)練習
內(nèi)控與合規(guī)風險管理單項選擇題每日一練(2019.04.25)
來源:考試資料網(wǎng)
1
會計業(yè)務印章的保管和使用應按照()原則。
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2
內(nèi)部審計通過加強()系統(tǒng)建設,增強內(nèi)部審計的廣度與深度。
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3
商業(yè)銀行應當建立健全外包管理制度,明確外包管理組織架構(gòu)和管理職責,并至少()開展()全面的外包業(yè)務風險評估。
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4
對于未按照借款合同約定償還的貸款,貸款人應采取措施進行清收,或者()。
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5
以下不屬于高級管理層應履行的內(nèi)部控制職責是()。
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