單項選擇題許多人在20世紀(jì)80年代中期第一次大規(guī)模引進電腦設(shè)備時拒絕使用這些新機器。這些人抵制新事物最可能的理由是:()

A.懶惰。
B.專業(yè)知識不具備。
C.對未知事物的恐懼。
D.有選擇的信息處理。


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1.單項選擇題某些審計人員對某首席審計執(zhí)行官計劃進行某些改變的行為存在消極的認(rèn)識。則降低這種消極心理的最好的方式是:()

A.首席審計執(zhí)行官先于審計人員提出制定出新方法。
B.讓內(nèi)部審計部門的客戶來倡導(dǎo)這些改變。
C.向?qū)徲嬋藛T提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.不再對計劃進行改變。

2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官必須有效地管理內(nèi)部審計活動,確保為組織增加價值。下列關(guān)于內(nèi)部審計師有效的管理內(nèi)部審計活動的情況,正確的是:()

A.內(nèi)部審計部門的工作結(jié)果達到了內(nèi)部審計章程所包含的目的和責(zé)任。
B.內(nèi)部審計活動遵循了“內(nèi)部審計定義”和《標(biāo)準(zhǔn)》
C.內(nèi)部審計人員遵循了《職業(yè)道德規(guī)范》和《標(biāo)準(zhǔn)》。
D.以上三個均正確。

3.單項選擇題

在對某分部是否實施公司肯定行動(affirmative-action)政策的測試過程中,審計師發(fā)現(xiàn):
Ⅰ5%的員工為少數(shù)民族;
Ⅱ去年并未雇傭少數(shù)民族員工。
審計師由此得出的最恰當(dāng)審計結(jié)論應(yīng)當(dāng)是:()

A.缺乏有效證據(jù)說明該分部實施肯定行動
B.分部違反了公司政策
C.公司政策無法審計,因此無法執(zhí)行
D.由于5%的雇員來自少數(shù)民族,可以證明該分部執(zhí)行了公司政策

最新試題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準(zhǔn)則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題