A.首席審計執(zhí)行官
B.內(nèi)部審計部門
C.董事會
D.高級管理層
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A.首席審計執(zhí)行官負(fù)責(zé)向董事會匯報重大內(nèi)部控制缺陷,匯報前應(yīng)與管理層溝通討論。如討論結(jié)果令人滿意,則不需再向董事會匯報
B.首席審計執(zhí)行官應(yīng)定期向管理層和董事會匯報內(nèi)部審計工作,至少每年一次
C.審計業(yè)務(wù)計劃在中期發(fā)生重要變化時,首席審計執(zhí)行官應(yīng)及時匯報給管理層和董事會
D.首席審計執(zhí)行官應(yīng)及時向管理層和董事會匯報內(nèi)部審計活動中發(fā)現(xiàn)的重大內(nèi)控缺陷、利益沖突、效率低下、違法違規(guī)等情況
A.首席審計執(zhí)行官負(fù)責(zé)制定審計計劃,并將審計計劃交董事會審批
B.審計委員會負(fù)責(zé)制定審計計劃,并下發(fā)給首席審計執(zhí)行官執(zhí)行
C.首席審計執(zhí)行官負(fù)責(zé)制定審計計劃,并將審計計劃交管理層和審計委員會審批
D.在執(zhí)行審計計劃時發(fā)現(xiàn)審計范圍受限,首席審計執(zhí)行官該應(yīng)立即向董事會匯報
A.執(zhí)行預(yù)算,要求管理層對每年分配給研發(fā)部門的金額進(jìn)行簽字批準(zhǔn)
B.每月對實際開支與預(yù)算開支進(jìn)行比較
C.定期將研究活動與同一領(lǐng)域的其他企業(yè)的研究活動進(jìn)行比較
D.研發(fā)設(shè)備所發(fā)生的所有資本開支均需得到審查和部門經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)
A.審計委員會的獨立董事可能與管理層有親密的私人關(guān)系。
B.審計委員會從所在公司得到補助。
C.審計委員會過于關(guān)注外部審計所關(guān)注的問題。
D.審計委員會的人員缺乏審計方面的專業(yè)知識。
A.組織報告需求的改變和對濫用計算機的控制。
B.對磁帶庫程序的控制。
C.操作系統(tǒng)的復(fù)雜性和對數(shù)據(jù)隱私性的控制。
D.組織行為的改變。
最新試題
任何項目的關(guān)鍵路徑是指()
平衡積(記)分卡的首要關(guān)注對象是()
平衡計分卡的概念包括()
人們一般不會把以下哪項內(nèi)容視為公司短期融資的一種來源?()
以下哪項內(nèi)容不是全企業(yè)資源計劃(ERP)系統(tǒng)的優(yōu)點?()
某投資機會一覽表按照排名順序顯示在不同的投資回報率下公司應(yīng)投資的金額。此類一覽表只能針對()
原來以一定折扣發(fā)行的應(yīng)付債券在到期前被提前召回了,對此,退出日志的分錄將包括()
在計算過程中對資金的時間價值忽略不計的資本預(yù)算編制技術(shù)是以下哪一項?()
在平衡積(記)分卡方法中,了解客戶看問題的角度的目標(biāo)是()
以下哪種價格調(diào)整策略旨在為銷售企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)量?()