單項選擇題有一位內(nèi)部審計人員,在專業(yè)知識方面很突出,并且與被審計部門的關(guān)系也很好,但是這位審計人員卻不適合領(lǐng)導(dǎo)審計小組。為了有所突破,這位內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)怎么做?()

A.接受有關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)
B.負責(zé)一個具有里程碑意義且項目組成員接受過全面訓(xùn)練的小型項目
C.向其他的審計小組領(lǐng)導(dǎo)人員學(xué)習(xí)
D.單獨進行其存在弱項的訓(xùn)練


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1.單項選擇題某內(nèi)部審計師接到一位不愿透露姓名的員工電話,表示可以提供一些對公司不利的、可能涉及非法活動的信息。審計師采取的以下哪種行動符合《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》的要求?()

A.承諾不透露該員工的姓名,然后傾聽該員工提供的信息
B.建議該員工考慮向法律顧問反映情況
C.對該事項開展詳細調(diào)查,不需保密,否則會影響調(diào)查力度
D.建議其向司法機構(gòu)反映

2.單項選擇題下列哪項關(guān)于控制自我評估的作用是不正確的?()

A.使組織內(nèi)部人員通過評估風(fēng)險,得到鍛煉,獲取經(jīng)驗
B.容易鑒別和評估非正規(guī)的"軟控制"
C.內(nèi)部審計師參與評估項目,增加測試時間,降低工作效率
D.增強組織內(nèi)部對風(fēng)險管理和控制過程的管理責(zé)任

5.單項選擇題內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)貸款委員會并未恰當(dāng)履行其職能,其中包括檢查貸款申請、貸款額度審批,確定是否有抵押物,在同意貸款前評價相關(guān)風(fēng)險等。內(nèi)部審計師在收集有關(guān)貸款委員會是否有效運作的證據(jù)時,應(yīng)當(dāng):()

A.向有專業(yè)經(jīng)驗的專家咨詢
B.對貸款企業(yè)實地考察
C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間
D.對貸款企業(yè)盈利狀況的了解

最新試題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

當(dāng)代計算機技術(shù)使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應(yīng)收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

題型:單項選擇題