單項(xiàng)選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務(wù)的公司而言,其應(yīng)急計(jì)劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或?yàn)E用職權(quán)情況進(jìn)行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務(wù)
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會已要求首席審計(jì)執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計(jì)事務(wù)所。對此,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該()

A.首席審計(jì)執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計(jì)事務(wù)所
B.首席審計(jì)執(zhí)行官開發(fā)一整套正式的標(biāo)準(zhǔn),供審計(jì)委員會在挑選外部審計(jì)時(shí)應(yīng)用
C.首席審計(jì)執(zhí)行官、財(cái)務(wù)總監(jiān)共同選擇事務(wù)所,將其推薦給審計(jì)委員會審批
D.首席審計(jì)執(zhí)行官拒絕參加該過程,因?yàn)樵擁?xiàng)工作與內(nèi)部審計(jì)部門的工作不相干

2.單項(xiàng)選擇題在計(jì)劃控制自我評估專題研討會時(shí),以下哪項(xiàng)任務(wù)將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關(guān)問題
B.確定重要利益相關(guān)者有代表出席
C.聘請一位有關(guān)討論主題的外部專家來仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設(shè)性批評意見

4.單項(xiàng)選擇題在審計(jì)公司采購部門的業(yè)績衡量指標(biāo)時(shí),審計(jì)師的初步調(diào)查表明,大多數(shù)的業(yè)績衡量指標(biāo)已使用一段時(shí)間。對此,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.測試業(yè)績衡量指標(biāo)中所用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
B.開展考核,以核實(shí)所應(yīng)用的業(yè)績衡量指標(biāo)是有意義的。
C.確定業(yè)績衡量指標(biāo)的歷史和使用原因。
D.向有關(guān)方面報(bào)告:現(xiàn)用業(yè)績衡量指標(biāo)已過時(shí),應(yīng)對其進(jìn)行改進(jìn)。

5.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)建議最可以保證數(shù)據(jù)庫安全()

A.只允許得到授權(quán)的人員接觸數(shù)據(jù)庫表格
B.用加密算法來保證口令的安全性
C.在不同的數(shù)據(jù)庫表格中儲存用戶身份(I Ds )和口令
D.確保接觸數(shù)據(jù)庫的情況得到記錄

最新試題

審計(jì)人員往往對首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動,以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實(shí)行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項(xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

題型:單項(xiàng)選擇題