單項選擇題組織基本上沒有健全的制度,每件事情都以特殊的方法來做。結果,大多數的行動只是應付危機,而非事先計劃好的任務,具有不可預測性。根據能力成熟度模型,該組織屬于()

A.簡易級
B.可重復級
C.已定義級
D.可持續(xù)級


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1.單項選擇題為了保護數據中心的設備和人員,應該應用何種滅火系統(tǒng)?()

A.滅火器
B.哈龍氣
C.二氧化碳
D.自動噴水滅火系統(tǒng)

2.單項選擇題在風險評估過程中,關于內部審計師的行為的說法,不正確的是()

A.內部審計師只負責風險高的領域,不關注風險低的領域
B.內部審計部門的計劃必須建立在有記錄的風險評估基礎上,并至少每年制定一次。
C.內部審計師在確定年度工作計劃時運用風險分析,風險分析應至少每年一次
D.在計劃制定過程中,必須考慮高級管理層和董事會的意見

4.單項選擇題審計結束后向被審計單位發(fā)送的事后調查問卷是一種旨在實現以下哪種目的的有效性機制?()

A.充實審計觀察結果
B.促進審計部門的發(fā)展
C.改進未來的審計業(yè)務
D.核證工藝流程

5.單項選擇題以下哪項內容不是控制自我評估的結果()

A.各業(yè)務部門的管理層和員工在風險評估和管理方面變的訓練有素。
B.員工對所在業(yè)務部門的風險和控制程序有了主人翁精神。
C.內部審計部門不需要對已經實施控制自我評估的業(yè)務部門開展風險控制程序的評估工作。
D.總體監(jiān)測工作有了改善,而且可能實現持續(xù)改善。

最新試題

某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

如果內部審計師發(fā)現影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題