單項(xiàng)選擇題某銷售部門一直在為刺激對(duì)新產(chǎn)品的需求而贈(zèng)送昂貴的物品。這種促銷活動(dòng)似乎是成功的,但是管理層相信成本可能太高,并要求內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行檢查。在確定該促銷活動(dòng)的有效性方面,以下哪一項(xiàng)程序的有用性最差()?

A.將促銷期間的銷售收入與未進(jìn)行促銷的類似期間的銷售收入進(jìn)行比較。
B.將促銷期間和促銷前的單位成本進(jìn)行比較。
C.對(duì)銷售部門用于確定促銷是否成功的基準(zhǔn)進(jìn)行檢查。
D.對(duì)促銷期間的邊際收入和邊際成本進(jìn)行分析,并與促銷前進(jìn)行比較。


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1.單項(xiàng)選擇題在IIA《道德規(guī)范》框架下,以下哪一項(xiàng)是被允許的()

A.某內(nèi)部審計(jì)師被法庭傳喚,披露可能損害到該審計(jì)師所在的組織的機(jī)密的、與審計(jì)有關(guān)的信息。
B.某內(nèi)部審計(jì)師利用審計(jì)中獲得的信息來(lái)決定是否購(gòu)買雇主公司發(fā)行的股票。
C.因?yàn)楣芾韺颖硎舅麄儗⑻幚砟撤欠ɑ顒?dòng),所以某內(nèi)部審計(jì)師沒(méi)有將與此相關(guān)的重大發(fā)現(xiàn)向董事會(huì)報(bào)告。
D.某內(nèi)部審計(jì)師在最近一次的審計(jì)業(yè)務(wù)交流中表?yè)P(yáng)了某職員之后,他(她)接受了該職員贈(zèng)送的禮物。

2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門上報(bào)利潤(rùn)的計(jì)劃。該審計(jì)師有大量的證據(jù)表明該部門的經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該審計(jì)師應(yīng)該()

A.向部門經(jīng)理通告其懷疑,并且在采取進(jìn)一步行動(dòng)之前,取得該經(jīng)理對(duì)此問(wèn)題的解釋。
B.向高級(jí)管理層和審計(jì)委員會(huì)報(bào)告此項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn),并且探討下一步可能采取的調(diào)查行動(dòng)。
C.繼續(xù)找下級(jí)職員面談,直至獲得確鑿證據(jù)然后再向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。
D.將此事全部記錄下來(lái),并且向外部審計(jì)師報(bào)告對(duì)此事的懷疑,以確定下一步的檢查工作。

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于內(nèi)部審計(jì)師在注意到某些舞弊征兆之后的責(zé)任,以下哪項(xiàng)是最好的描述()?

A.擴(kuò)展審計(jì)工作來(lái)確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查。
B.將情況報(bào)告給審計(jì)委員會(huì),申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)以便聘請(qǐng)外部專家來(lái)幫助調(diào)查可能存在的舞弊。
C.咨詢外部法律顧問(wèn),決定如何采取行動(dòng)。
D.向最高管理層報(bào)告舞弊的可能性,并詢問(wèn)他們希望審計(jì)活動(dòng)怎樣繼續(xù)。

4.單項(xiàng)選擇題充分的審計(jì)證據(jù)應(yīng)該是()

A.在工作底稿中較好地歸檔,并且交叉索引。
B.與審計(jì)意見(jiàn)直接相關(guān),并且包括所有的因素。
C.基于被認(rèn)為可信的參考資料。
D.足以說(shuō)服一個(gè)審慎的人得出與審計(jì)師一樣的結(jié)論。

5.單項(xiàng)選擇題以下哪類人員的組合最適合參加結(jié)束會(huì)議(exitconference)()

A.在現(xiàn)場(chǎng)工作的助理內(nèi)部審計(jì)師、日常負(fù)責(zé)所審核活動(dòng)或部門的工作人員;
B.首席審計(jì)執(zhí)行官與負(fù)責(zé)所審核活動(dòng)或部門的管理人員;
C.負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)師、熟悉運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)并有權(quán)采取糾正措施的管理層的代表;
D.在現(xiàn)場(chǎng)工作的助理內(nèi)部審計(jì)師與負(fù)責(zé)所審核活動(dòng)或部門的管理人員。

6.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是說(shuō)明應(yīng)收賬款確實(shí)存在的最有證明力的證據(jù)()?

A.肯定式函證回函。
B.銷售發(fā)票。
C.提貨單。
D.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶應(yīng)收賬款的審計(jì)發(fā)現(xiàn),在過(guò)去兩年中,未收回應(yīng)收賬款占收入的比例有了大幅度增加。其原因是,在市場(chǎng)部的催促下,公司對(duì)一些信譽(yù)不好的客戶增加了賒銷量。在監(jiān)督公司如何處理該審計(jì)發(fā)現(xiàn)時(shí),以下哪項(xiàng)內(nèi)容作用最差()?

A.應(yīng)收賬款部經(jīng)理對(duì)收回未償還應(yīng)收賬款的反應(yīng);
B.信息技術(shù)部門關(guān)于落實(shí)新的應(yīng)收賬款系統(tǒng)的最新信息;
C.財(cái)務(wù)主任對(duì)糾正措施的定期更新;
D.負(fù)責(zé)重新評(píng)估賒銷政策的賒銷和市場(chǎng)部員工提供的信息。

8.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在開(kāi)展工作中應(yīng)保持客觀性。假定首席審計(jì)執(zhí)行官收到一筆年度獎(jiǎng)金作為個(gè)人報(bào)酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎(jiǎng)金會(huì)損害首席審計(jì)執(zhí)行官的客觀性()

A.該獎(jiǎng)金是由董事會(huì)或其所屬的薪酬管理委員會(huì)管理的;
B.該獎(jiǎng)金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來(lái)的節(jié)約額作為審計(jì)結(jié)果的;
C.內(nèi)部審計(jì)工作范圍是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制而不是評(píng)價(jià)賬戶余額;
D.以上三項(xiàng)都對(duì)。

9.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師近期接到一個(gè)來(lái)自于營(yíng)銷部門經(jīng)理提供的周末免費(fèi)使用海濱度假的提議。目前內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)不會(huì)對(duì)營(yíng)銷部門實(shí)施審計(jì),而且也不在計(jì)劃安排中。內(nèi)部審計(jì)師()

A.應(yīng)該拒絕這個(gè)提議,并向恰當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;
B.可以接受這個(gè)提議,由于這個(gè)提議的價(jià)值是非實(shí)質(zhì)性的;
C.可以接受這個(gè)提議,由于沒(méi)有開(kāi)展或計(jì)劃對(duì)營(yíng)銷部門的業(yè)務(wù);
D.如果得到了適當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),就可以接受這個(gè)提議。

10.單項(xiàng)選擇題在對(duì)采購(gòu)程序進(jìn)行經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師核查出采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)過(guò)一次未經(jīng)招標(biāo)的采購(gòu)訂單上述信息所能支持的結(jié)論是()

A.采購(gòu)經(jīng)理未遵守公司的政策
B.這可能不是唯一的一次未取得競(jìng)標(biāo)價(jià)格的采購(gòu)行為
C.在審計(jì)報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明這一審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.該組織可能在這次采購(gòu)中支付了不必要的高價(jià)