單項(xiàng)選擇題《銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2010]111號)規(guī)定,案件涉及金額以()為準(zhǔn)。

A.發(fā)案后涉及風(fēng)險(xiǎn)資金
B.立案時(shí)公安、司法機(jī)關(guān)確認(rèn)的金額
C.結(jié)案時(shí)實(shí)際損失金額
D.法院判決后確認(rèn)的金額


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2.單項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)考評中,“一票否決”的情形不包括()。

A.綜合經(jīng)營目標(biāo)排名后三位的
B.發(fā)生人財(cái)物安全責(zé)任事故或經(jīng)濟(jì)案件的
C.受到監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)提示的
D.因自身問題遭到媒體曝光或造成不良社會影響的

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于合規(guī)部門與審計(jì)監(jiān)察部門關(guān)系表述不正確的是()

A.審計(jì)部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)運(yùn)行情況定期開展現(xiàn)場檢查。
B.審計(jì)部門對合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計(jì)。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計(jì)部門提供審計(jì)方向,審計(jì)部門將審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后,應(yīng)將認(rèn)定材料提交監(jiān)察部門,監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對相關(guān)人員處理。

最新試題

每日營業(yè)終了,柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證,由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點(diǎn),雙人核對,雙人裝箱,雙人加鎖,并作好交接登記,確保賬、實(shí)、簿相符,做到日清日結(jié)。

題型:判斷題

營業(yè)終了,所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中,隨款箱一起入庫保管。

題型:判斷題

柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時(shí),現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接,其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行,交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物,并在“會計(jì)人員工作交接登記簿”中登記,經(jīng)主管會計(jì)確認(rèn)無誤后方可對外營業(yè)。

題型:判斷題

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證,柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

會計(jì)主管經(jīng)手的會計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理,并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

題型:判斷題

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中,可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

題型:判斷題

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進(jìn)行清點(diǎn)。

題型:判斷題

辦理存取款業(yè)務(wù)時(shí),大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度,避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。

題型:判斷題

自助設(shè)備鈔箱管理中,管理員工作調(diào)動時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換,每月至少更換一次。

題型:判斷題

柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù),認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性,無誤后選擇正確交易錄入。

題型:判斷題