單項選擇題內(nèi)部審計師在審計財務(wù)部門付款業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),3%的付款程序是不恰當?shù)?,?%的付款程序沒有經(jīng)過恰當審批。以上描述的是審計發(fā)現(xiàn)的哪項因素()

A.標準
B.結(jié)果
C.原因
D.條件


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2.單項選擇題某內(nèi)部審計師建議改變公司的銷售模式,該建議有可能為公司帶來超額的利潤,他將建議提交給管理層的最佳方式是()

A.將該項建議直接提交給銷售部門的負責人
B.將該建議提交給審計委員會
C.將建議提交首席審計執(zhí)行官,由首席審計執(zhí)行官設(shè)法使高層管理人員注意這份建議
D.建議召開研討會討論這項建議

3.單項選擇題下列哪項審計工作能證實某零售企業(yè)的貴重存貨是否存在盤虧()

A.將目前的存貨周轉(zhuǎn)率與以往的進行對比,分析是否存在異常
B.將實物盤點與賬面記錄相比較
C.將當期的銷售凈利率與以往進行對比,分析是否存在異常
D.對倉庫庫管人員進行崗位審查

4.單項選擇題為了降低日常的費用,某企業(yè)的行政部門減少了發(fā)放報紙的次數(shù),但是每月的送報紙費用依然在增加。為了防止不符合規(guī)定的費用被列為送報紙費用,內(nèi)部審計師應(yīng)該采取哪種措施()

A.審查明細賬與相應(yīng)的總賬
B.記錄每天的業(yè)務(wù)量
C.將送報紙服務(wù)發(fā)票明細清單與報紙接收備案登記簿進行核對
D.檢查費用核算的正確性

5.單項選擇題內(nèi)部審計人員在對組織進行隱私政策合規(guī)評估期間,不宜采取以下哪項措施()

A.確定誰可以訪問包含機密信息的數(shù)據(jù)庫
B.評估該組織的隱私政策,以確定是否包含適當?shù)男畔?br/>C.分析永久性文件和含有機密信息的報告的訪問
D.評估政府對從組織收到的機密信息所采取的相關(guān)保安措施

最新試題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題