單項(xiàng)選擇題2005年4月29日,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》文件,提出了合規(guī)管理()

A.八不準(zhǔn)
B.十項(xiàng)原則
C.七不許
D.三項(xiàng)管理整合項(xiàng)目


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1.單項(xiàng)選擇題合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中一項(xiàng)核心活動(dòng),以下關(guān)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理說法中不正確的一項(xiàng)是()

A.銀行要有效識別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)避免違規(guī)事項(xiàng)發(fā)生
B.主動(dòng)采取各項(xiàng)糾正措施和適當(dāng)?shù)膽徒浯胧?br /> C.持續(xù)修訂相關(guān)制度及各類手冊,有效管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的周而復(fù)始的循環(huán)過程
D.將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理全部交由法律與合規(guī)職能部門完成,各業(yè)務(wù)部門專心負(fù)責(zé)發(fā)展業(yè)務(wù)

最新試題

內(nèi)部控制評估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()

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興業(yè)銀行對關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()

題型:多項(xiàng)選擇題

“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則,可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

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內(nèi)控評估的主要方法有()。

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反洗錢法規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,認(rèn)為必要時(shí)可以向稅務(wù)部門核實(shí)客戶有關(guān)身份信息。

題型:判斷題

以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。

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下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)控評價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則,包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的嚴(yán)重程度可分為()

題型:多項(xiàng)選擇題