單項(xiàng)選擇題被評價(jià)機(jī)構(gòu)因?yàn)闃I(yè)務(wù)尚未開辦或沒有業(yè)務(wù)發(fā)生等原因,對于某個(gè)控制要點(diǎn)沒有相應(yīng)的控制行為,評價(jià)時(shí)該控制要點(diǎn)可作為()處理。

A.得滿分
B.缺項(xiàng)
C.扣全分
D.減半扣分


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控評價(jià)計(jì)分的主要依據(jù)是()。

A.現(xiàn)場測試所獲得的證據(jù)
B.非現(xiàn)場測試所獲得證據(jù)
C.非現(xiàn)場測試和現(xiàn)場測試所獲得的證據(jù)
D.年終被評價(jià)行各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制存在較大漏洞和嚴(yán)重問題的情形,可(),在計(jì)分時(shí)直接扣除該評價(jià)環(huán)節(jié)所有分值。

A.把評價(jià)點(diǎn)定性評級為“較強(qiáng)”
B.設(shè)置為相應(yīng)評價(jià)環(huán)節(jié)否決點(diǎn)
C.把該評價(jià)環(huán)節(jié)作缺項(xiàng)處理
D.按一般問題處理

4.單項(xiàng)選擇題就評價(jià)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)和問題,被評價(jià)機(jī)構(gòu)與評價(jià)組溝通后意見不一致的,可直接向組織評價(jià)工作的()申訴。

A.內(nèi)部控制管理部門
B.紀(jì)檢監(jiān)察部門
C.行領(lǐng)導(dǎo)
D.職工代表委員會(huì)

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測通過計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況,收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無法量化評估。

題型:判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

題型:判斷題