A.授意
B.強(qiáng)令
C.縱容
D.包庇
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A.直接責(zé)任
B.間接責(zé)任
C.主管責(zé)任
D.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
A.確定審計(jì)方式
B.明確審計(jì)重點(diǎn)
C.配備審計(jì)資源
D.指定審計(jì)組成員
A.是否有利于提高審計(jì)質(zhì)量
B.是否有利于發(fā)揮審計(jì)作用
C.是否有利于避免流于形式
D.是否有利于減少審計(jì)時(shí)間
A.信息歸集
B.項(xiàng)目評審
C.審計(jì)立項(xiàng)
D.交換審計(jì)意見
A.責(zé)任認(rèn)定
B.審計(jì)評價(jià)
C.編制審計(jì)結(jié)論書
D.審計(jì)結(jié)果報(bào)送
A.下發(fā)整改意見書
B.移交重大違法違規(guī)問題
C.后續(xù)審計(jì)
D.移交待查事項(xiàng)
A.審計(jì)公示
B.審計(jì)取證
C.編制審計(jì)日記和審計(jì)底稿
D.移交待查事項(xiàng)
A.審計(jì)立項(xiàng)
B.制定審計(jì)方案
C.成立審計(jì)組
D.召開審計(jì)座談會(huì)
A.審前準(zhǔn)備
B.現(xiàn)場實(shí)施
C.審計(jì)報(bào)告
D.整改處理
A.經(jīng)營戰(zhàn)略和管理決策情況
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r
C.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)控管理
D.重大決策事項(xiàng)
最新試題
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。
各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。
農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)范中關(guān)于定價(jià)的規(guī)定,不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨(dú)立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點(diǎn)客戶的除外。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動(dòng)識別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),按照合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告路線和報(bào)告要求及時(shí)報(bào)告。
農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)。