單項選擇題保險機構應每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內部審計工作總結。
A.3月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
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1.單項選擇題內部審計部門應建立健全內部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
2.單項選擇題內部審計部門應建立健全審計報告()制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
A.逐級匯報
B.分級復核
C.分級復審
D.逐級復審
3.單項選擇題按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結論。實施內部審計的人員不得少于()。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
4.單項選擇題實行內部審計集中化管理的保險機構,通過應用審計信息化平臺、提升內部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機構承擔內部審計項目等方式,基本滿足內部審計業(yè)務需要的,專職內部審計人員數(shù)量可適當放寬至不低于保險機構員工人數(shù)的()。
A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
5.單項選擇題持有注冊內部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術、投資等內審工作相關的中級以上專業(yè)技術資格的人員應不低于專職內部審計人員的()。
A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
最新試題
審計責任人由()或審計委員會提名,報董事會聘任。
題型:單項選擇題
保險機構內部審計的范圍應包括()。
題型:多項選擇題
保險機構應配備足夠數(shù)量的內部審計人員。專職內部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構員工人數(shù)的10‰,且配備專職內部審計人員不少于三名。
題型:判斷題
審計責任人應在任職前取得中國保監(jiān)會核準的任職資格,符合以下哪些條件:()。
題型:多項選擇題
保險機構審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些條件:()。
題型:多項選擇題
被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。
題型:多項選擇題
保險機構應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內部審計部門及人員職責及權限,并統(tǒng)一制定各級內審機構和人員的管理制度,包括:崗位設置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。
題型:判斷題
內部審計部門和內部審計人員應全面關注保險機構的風險,以()為導向組織實施內部審計。
題型:單項選擇題
保險機構()可以對內部審計工作進行指導和監(jiān)督。
題型:單項選擇題
規(guī)模較小或實行集中化管理的保險公司省級及以下分支機構,在滿足內部審計工作需要的前提下,可不再設置單獨的審計部門或崗位。
題型:判斷題