判斷題《規(guī)定》所稱內部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

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內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責任。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,有權參加單位有關會議,召開與審計事項有關的會議。

題型:判斷題

國家機關、事業(yè)單位、社會團體等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本*單位黨組織、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。

題型:判斷題

內部審計的實施程序,應當依照內部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題

單位應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范,結合本*單位實際情況,建立健全內部審計制度,明確內部審計工作的領導體制、機構設置、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領導干部履行經濟責任情況進行審計。

題型:判斷題

內部審計人員因履行職責受到誣告的,單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當及時采取保護措施,并對相關責任人員進行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

題型:判斷題

內部審計機構應當根據(jù)工作需要,合理配備內部審計人員,可以根據(jù)內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結果負責。

題型:判斷題

單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送同級審計機關。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構有權在進行審計期間檢查有關計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。

題型:判斷題