A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
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A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風(fēng)險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責(zé)任
C.反舞弊機(jī)制
D.人力資源
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證。
A.真實情況
B.風(fēng)險狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險
最新試題
審計機(jī)關(guān)和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準(zhǔn)則的規(guī)定()。
被審計領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中對存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?
下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()
審計組成員的工作職責(zé)是什么?
審計機(jī)關(guān)在審計決定中應(yīng)當(dāng)告知提請裁決或者依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
重要管理事項記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計項目相關(guān)并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項()。
審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?
審計機(jī)關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。
根據(jù)工作需要,審計組可以設(shè)立主審。主審根據(jù)審計分工和審計組組長的委托,主要履行下列職責(zé)()。