單項選擇題內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)制定的內(nèi)部審計章程應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)后生效, 有權(quán)批準(zhǔn)內(nèi)部審計章程的是()

A.董事會
B.最高管理層
C.董事會或最高管理層
D.監(jiān)事會


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1.單項選擇題內(nèi)部審計人員完成必要的舞弊檢查程序后,應(yīng)當(dāng)考慮舞 弊行為的嚴(yán)重程度,并出具相應(yīng)的審計報告。對舞弊行為程 度的考慮一般包括()

A.性質(zhì)和特征兩方面
B.性質(zhì)和金額兩方面
C.涉及人員和金額兩方面
D.性質(zhì)和涉及人員兩方面

2.單項選擇題在舞弊檢查過程中,除以下哪種情況外,內(nèi)部審計人員 應(yīng)當(dāng)及時向組織適當(dāng)管理層報告()

A.可以合理確信舞弊已經(jīng)發(fā)生,并需要深入調(diào)查。
B.發(fā)現(xiàn)了可疑線索但不能確認(rèn)是舞弊。
C.舞弊行為已經(jīng)導(dǎo)致對外披露的財務(wù)報表嚴(yán)重失實。
D.發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并獲得了應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理的證據(jù)。

3.單項選擇題內(nèi)部審計人員在審查和評價業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險 管理時,對舞弊發(fā)生可能性進(jìn)行評估時不需要評估()

A.控制意識和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標(biāo)的可行性

4.單項選擇題下列情形中,不屬于損害組織經(jīng)濟(jì)利益的舞弊的是()

A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實的資產(chǎn)

最新試題

存在下列情形之一的,審計人員可以對審計事項中的全部項目進(jìn)行審查()。

題型:多項選擇題

地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?

題型:問答題

審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。

題型:多項選擇題

審計通知書的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

在有關(guān)證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)縣級以上人民政府財政部門、審計機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以先行登記保存,并應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)及時作出處理決定。

題型:單項選擇題

審計組起草審計報告前,審計組組長應(yīng)當(dāng)對審計工作底稿的下列事項進(jìn)行審核()。

題型:多項選擇題

審計機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。

題型:多項選擇題

簡述合同計價方式主要有幾種方式?

題型:問答題

重要管理事項記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計項目相關(guān)并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項()。

題型:多項選擇題

審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?

題型:問答題